内审核检查表

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1、芜湖晨盛塑胶科技有限公司质量、环境管理体系(内部)审核检查表记录人:王丹审核人:纪阳林日期:2016-5-14日期:2016-5-14质量、环境管理体系审核检查表受审核部门:综管部

2、编制人/日期:王丹2016.5.14审核人/日期:纪阳林2016.5.14审核准则:IS09001,ISO14001体系文件、适用法律法规一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录—体化条款IS09001条款ISO14001条款提问文件杳阅现场检査4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件♦组织是否有文件的管

3、理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?♦打管理体系相关的文件有多少?♦为受审核部门相关的文件是多少?♦组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?♦电子形式文件的使用是否有效?VVV♦管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要索•(或过程)Z间相互作用关系是否给予确定及描述?♦管理体系文件的内容是否满足ISO900KISO14001、OHSAS18001的要求?♦体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?J♦查询相关文件的途径♦有否规定查询相关文件的途径?♦文件是否

4、便于查阅?V4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册♦管理手册的覆盖面是否完整?如对IS09001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?♦管理手册是否包括管理体系的范围。♦管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。♦管理手册是否引用或包括程序文件。♦管理手册是否包括管理体系过程(或要索)之间的相互作用的表述。♦手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。JJ受市核部门:综管部编制人/日期:王丹2016.5.14审核人/日期:纪阳林2016.5.14审核准则:IS09001,ISO14001,体系文件、适用法律法规一体化管理体系

5、要求检查内容是否适用参考文件检査方法检查结果记录一体化条款IS09001条款IS014001条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册♦管理手册的控制情况♦手册的发放、更改是否符合文件控制要求。V4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制♦制泄的文件控制程序是否符合要求♦文件控制程序内容是否完整,是否冇可操作性?程序「1'是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?♦程序文件是否有效版本?♦外来文件(如标准)是否包括在控制范围Z例?♦是否规定了文件夹的保管办法?♦是否规定

6、了适用和定期评审文件的有效性?♦对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行冇效文件?♦是否规定了失效文件的处置、管理办法?VVVVVVVVJV♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦所有文件是否字迹清楚?♦所有文件标识是否明确?♦文件发布前是否得授权人的批准?♦所有文件是否均注明制定或修订日期?JVVV受审核部门:综管部编制人/日期:王丹2016.5.14审核人/日期:纪阳林2016.5.14审核准则:IS09001,ISO14001,体系文件、适用法律法规一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结

7、果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款提问文件査阅现场检查4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制♦文件的编耳、批准、发布、保管、修订.、评市情况♦文件修改后足否巫新批准?♦识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?♦使用处是否都使用适应文件的有效版本?♦文件的查找是否方便?♦文件的保管是否冇效?JVVVV♦外来文件的控制♦是否对外来文件夹的收集、审杏、批准、归档、发放、使用、评市、更新、补充和作废等作了规定?♦执行的如何?VV♦作废文件的管理♦是否对保留的作废文件进行标识和竹理,以

8、防止误用?4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录♦是否有对记录进行管理的程序♦程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?♦本组织与有关的记录有哪些?♦与受市核部门有关的记录有哪些?♦程序中是否包含对记录的质量要求?♦是否有保存期限的规定?VVVV受审核部门:办公室编制人/日期:王丹2016.5.14审核人/日期:纪阳林2016.5.14审核准则:IS09001,ISO14001,体系文件、适用法律法规一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化

9、条款IS09001条款ISO14001条款提问文件査阅现场检查4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录♦记录管理的实况♦是否对记录进行了清理,并列出了清单?♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?♦记录是否填写正确、字迹清楚?♦贮存是否便于存収和检索?♦贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措

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