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1、审核检查及记录表第11页共11页编号:JL-821-01受审核部门:市场部部门负责人:杨智超内审员:董合雷日期:2013.3.15日审核内容:5.5.1/5.4.1/7.2/7.5.5/8.2.1条款号审核记录:YN5.5.1职责与权限市场部的人员情况和职责情况5.4.1质量目标1.市场部的质量目标是哪几项?2.2012年完成情况怎样?7.2.1与产品有关要求的确定如何确定与产品有关的要求(顾客规定的要求,隐含的要求法律法规要求,组织确定的附加要求)?是否确定并充分理解这些要求(形成文件)?与产品有关的标准法律法规有哪些是
2、否收集并得到确定?7.2.2与产品有关要求的评审5.5.15.4.17.2.17.2.25.5.1市场部职责1.负责公司合同/标书的接洽,组织评审,并将顾客准确信息正确传递给有关部门。2.负责工程测算和有关招标书资料的前期准备工作及标书制作。3.了解公司产品的市场潜力和市场占有率。4.确保了解、满足顾客的需求,做好合同/标书的管理工作。 5.做好售前服务工作,组织接待和处理顾客的投诉。人员有<岗位任职要求>5.4.1质量目标1.市场部质量目标:(1)原材料采购合格率98%(2)合同履约率100%(3)顾
3、客回访率100%2.从5月份体系建立以来,到内审前经过统计,质量目标已完成,见《2012年5-10月份目标完成情况统计》7.2.1通过合同沟通、图纸会审顾客洽谈确定与产品有关的要求(顾客规定的要求,隐含的要求、法律法规要求,组织确定的附加要求)。确定并充分理解这些要求,7.2.2顾客要求的确定,明示的要求在合同中规定:技术要求:顾客提供交货期;付款方式:包装运输要求:售后服务;审核检查及记录表第11页共11页编号:JL-821-01受审核部门:市场部部门负责人:杨智超内审员:董合雷日期:2013.3.15日审核内容:5.5
4、.1/5.4.1/7.2/7.5.5/8.2.1条款号审核记录:YN对产品要求的评审时间,内容和结果是否满足标准要求(产品要求得到规定、矛盾的表已解决、有能力满足规定的要求)?产品要求更改后,相关文件是否被及时更改?相关人员是否了解了更改情况?当顾客提出口头要求时,在接受前是否得到了确认?在遇有特殊情况下,是否评审了有关产品信息?7.2.3顾客沟通对有关产品信息、问询、合同和定单的处理(包括修订)、顾客反馈(包括顾客抱怨)三个阶段即:开工前、施工中、交付后。等方面与顾客的的沟通作了哪些规定?这些规定是否得到了实施?实施的效
5、果如何?7.5.5产品防护在内部处理和交付到预定地点期间,是否按规定对产品及其组成部分实施防护(包括标识、搬运、包装储存、保护)?(现场观察)7.2.37.5.5公司内有合同形式,纸张评审形式:A经主管经理签字确认;B合同会签;C会议评审。查:《合同台帐》编号:JL-7.2.2-02内有×个合同复印件,查:提供2012年合同评审记录10份,抽与西门子公司签定的合同,内容有合同单位,产品的名称,规格型号,合同编号的。评审的内容有,产品的技术指标,价格交货期等相关内容,有市场部生产部等部门负责人的签字,有评审结论等内容。查其他
6、的合同签定的内容和要求和上述合同一样。内容与评审意见基本一致。对产品要求的评审时间在合同正式签定前进行,内容和结果满足标准要求(产品要求得到规定、问题已解决、有能力满足规定的要求)7.2.3售前:接待顾客或参加产品推介会议等宣传介绍公司及产品;售中:市场部与顾客对就合同、订单的执行情况进行交流,以接待、电话、邮件等方式进行;售后:了解顾客对公司产品及服务质量的反馈意见,以邮件、电话、调查表等方式进行。对顾客意见和调查表进行分析,发现产品质量问题责成检验科当时解决,并填写纠正措施表和不合格品审理单。出示《不合格品审理单》和《
7、纠正措施表》。7.5.5现场查看,在生产过程中产品转工序和最终产品入库用人工运输,产品应都比较小,都放置在铁皮柜内,无环境贮存要求,库房里的产品标识及检验状态清楚。审核检查及记录表第11页共11页编号:JL-821-01受审核部门:市场部部门负责人:杨智超内审员:董合雷日期:2013.3.15日审核内容:5.5.1/5.4.1/7.2/7.5.5/8.2.1条款号审核记录:YN8.2.1顾客满意度测量1.对顾客满意的信息规定了哪些获取、分析、和利用的方法?2.这些方法是否适用?3.是否按这些规定执行?4.顾客满意度的分析结
8、果对改进起到了哪些作用8.2.1产品没有包装箱,发货时由快递公司进行外包装。8.2.11编制了《顾客满意度测量控制程序》规定了获取、分析和利用的方法;2.查有《顾客满意调查表》10份内容有产品质量、价格、交货期和售后服务等内容。查有《顾客满意程度统计表》产品名称调查表发出数:15份回收10经统计:顾客对
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