iso9001:2008内部审核检查表

iso9001:2008内部审核检查表

ID:14170834

大小:280.00 KB

页数:18页

时间:2018-07-26

iso9001:2008内部审核检查表_第1页
iso9001:2008内部审核检查表_第2页
iso9001:2008内部审核检查表_第3页
iso9001:2008内部审核检查表_第4页
iso9001:2008内部审核检查表_第5页
资源描述:

《iso9001:2008内部审核检查表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001:2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果7.2.3顾客沟通1.有无客户投诉处理程序文件?2.是否有建立『客户投诉统计表』?3.客诉问题是否有结案,采取适宜的措施进行纠正及预防。7.4.3采购产品的验证1.有否实施进料检验程序,是如何进行的?2.是否有制作进料验收标准,为检验提供依据。3.有无进料检验记录,是否按标准进行检验?4.询问IQC检验人员采用何种抽样方法?7.5.4客户财产1.IQC对客户来料有检验否,是否

2、有记录?2.当客户来料不适用时,有报告给客户确认否?7.6监视和测量装置的控制1.有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。2.有无按规定的文件进行校验,校验过的仪器是否有标识,是否有校验记录。(『校正报告』)3.校验人员是否具有资格。4.校验不合格的量测仪器是怎样处理的。5.量测仪器是否有按规定进行操作或使用,有无保养记录。表单编号:QR-XX版本:A0内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001:2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果8.2.3

3、过程的监视和测量IPQC有无按照相关程序进行作业:A、当制程中产生异常时,是否『品质异常单』给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录?C、有无制程检验标准,IPQC是否有执行?D、对制程中生产的产品是否有留样?E、在产品正式生产前有没有做首件检验,有记录否?8.2.4产品的监视和测量1.有无建立产品检验的标准,是否按此文件执行?2.有无(半)成品检验记录,是否完整。能否满足产品的符合性提供依据?3.对放行产品(不合格品)的,有无品管主管的批准?4.当发现异常时,有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。8.3不合格的控制1.现场的不合

4、格品有无标识清楚及隔离开。2.对不合格品返工,返修后,品管有无再检验?3.不合格进行报废处理,有无相关记录(『报废申请单』)。4.由于公司内部原因,不合格品需出货或使用时,有无特采记录。不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业?表单编号:QR-XX版本:A0内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001:2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果8.4数据分析1.对供应商来料之品质状况,IQC是否有做月报表进分析?2.制程检验月报表是否有做柏拉图分析制程不良?8.

5、5.2/3纠正/预防措施1.部门品质目标未达到时,有否做纠正,预防措施?2.来料、制程,出货检验中出现了异常时,有无做纠正及预防动作。是否有结案?表单编号:QR-XX版本:A0内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001:2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果4.2.3文件控制1.是否有建立『文件管制一览表』?2.文件是否有进行编号?3.文件是保存是否整齐、易于查阅?文件夹及工作现场无旧版文件。4.2.4质量记录控制1.质量记录是否清晰、易于判别2.每月存档

6、时有无检索,保护,标识5.3/5.4.1质量方针/目标1.公司质量目标是什么。2.公司质量方什是什么。3.部门有否围绕公司质量目标进行展开,部门目标实施得如何?5.5.1职责/权限1.品管部的职责是什么?2.品管部内部岗位(课长,品管)职责是什么,权限是什么。有无文件规定。6.2.2能力,意识和培训1.从事产品质量检验人员,在上岗前有没有进行培训?2.培训人员有无签到及考核成绩?表单编号:QR-XX版本:A0内审检查表受审核部门生产部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001:2008审核员条款审

7、核项目/内容问题及审核方法审核结果5.3/5.4.1质量方针/目标1.公司质量目标是什么?2.公司质量方什是什么?3.部门有否围绕公司质量目标进行展开,部门目标实施得如何?5.5.1职责和权限1.生产部的职责是什么?2.生产部内部岗位(课长,作业员)职责是什么,权限是什么。有无文件规定。6.2.2能力,意识和培训生产部新进人员在上岗前有无进行工作技能培训,且有相关的考核成绩及签到记录。6.3/6。4基础设施/工作环境1.生产基础设施是否可以满足产品的要求?2.现场有无行进5S管理,工具,物料是否摆放整齐。各区或标识清楚否。3.『生产机台设备

8、一览表』上之设备,是否有保养记录?7.1产品实现的策划1.有无制生产工艺流程图,是否依据此流程执行?2.产品需求的过程,文件等资源是否已满足?表单编号:QR-XX版本:A0内审检

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。