质检处TS16949检查表

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1、受审核部门质检处审核过程423,424,5.4丄55.1,553,561,562,563,6丄62,63,6・4,7丄721,723,733,734,73.6,741,742,7.43,75.1,752,753,7.6,&2丄&2.2,8.23,8.2.4,83,8・4,&5丄8.5.2,&53问题号提问(实施过程要求的关键参数、测量)查询记录(审核观察到的证明,对潜在和实际发现问题的描述)结论备注4.2文件要求4.2.3文件控制•对文件的控制?•是否建立了部门文件清单,包括所有文件,电子文件及版本,批准、

2、日期、版本号?清单是否定期更换?•文件发放范1韦1、回收、销毁等记录,现场文件有效性?•外来文件是否能够识别?是否在受控下发布?•用于积累或特殊需求而保存1口版文件能否识别?工程规范•顾客工程技术、资料/规范及其更改要求是否在二周内评审、发放、实施并保存每项更改在住产中实施的LI期的记录?(4.2.3.1)4.2.4记录控制•如何对记录进行维护、控制,包括记录的处置?•记录是否清晰,易于识别和可恢复(数字存储)?•记录清单,保存期限、责任规定及实施?(4.2.4.1)5.4.1质量目标•是否了解以手册屮日标

3、为基本框架编制展开的经营计划(短、中、长期)?•木部门的绩效指标、质量目标及实现目标的措施是什么?•责任目标实现的程度如何?5.5.1职责、权限受审核部门质检处审核过程423,424,5.4丄55.1,553,561,562,563,6丄62,63,6・4,7丄721,723,733,734,73.6,741,742,7.43,75.1,752,753,7.6,&2丄&2.2,8.23,8.2.4,83,8・4,&5丄8.5.2,&53问题号提问(实施过程要求的关键参数、测量)查询记录(审核观察到的证明,对

4、潜在和实际发现问题的描述)结论备注•本部门职责权限?•部门工作流程(图)及与其他部门的接口关系?•各生产作业过程所有班次是否明确了质量责任人,清单?(5.5.1.1)•在职责范围内发生的不符合要求或过程是否通报给负有纠疋措施职责和权限的管理者?(5.5.1.1)5.5.3内部沟通•信息沟通的方式、方法及时间限定?•这此沟通方式的有效性如何?5.6管理评审&6.1总则•是否按责任、计划、通知要求捉交了相关评审资料,并参加评审?5.6.2评审输入•责任范围内为管理评审准备的报告内容?5.6.3评审输出•是否了解

5、评审报告中相关责任内容?•报告提到的改进计划(由管理评审确定的产品、过程改进)有哪些?6.1资源提供受审核部门质检处审核过程423,424,5.4丄55.1,553,561,562,563,6丄62,63,6・4,7丄721,723,733,734,73.6,741,742,7.43,75.1,752,753,7.6,&2丄&2.2,8.23,8.2.4,83,8・4,&5丄8.5.2,&53问题号提问(实施过程要求的关键参数、测量)查询记录(审核观察到的证明,对潜在和实际发现问题的描述)结论备注•有哪些资

6、源提供保障性职责(描述测量器具)?•部门岗位、人员设置及所需资源的充分有效性?6.2人力资源•检验过程设置、岗位描述(基准)、资格、能力的要求?(6.2.1)•各岗位资格、能力要求的符合性?6.2.2能力、培训和意识•部门人员能力、培训记录?•是否按盂申报培训计划、保持实丿施情况及培训记录(新进/转岗、学员签到表、考试(考核)、成绩表等)?•质量检验、试验岗位人员的资格鉴定(鉴定/授权书)情况?•特殊工作实验室等人员清单(包括资格证明情况)?•部门/员工工作绩效和工作质量考核方法、内容、现状?(6.2.2・

7、4)6.3基础设施•是否在新产品开发过程评估、确定所需测量试验设备?•产品开发经多方论证的新设施、设备、工装、模具制造、采购计划?•对生产过程测虽:试验设备进行维护、评价和监视的方法5J包括软件系统监视)•测量试验设备在生产使用过程的标识方式?6.4工作环境受审核部门质检处审核过程423,424,5.4丄55.1,553,561,562,563,6丄62,63,6・4,7丄721,723,733,734,73.6,741,742,7.43,75.1,752,753,7.6,&2丄&2.2,8.23,8.2.

8、4,83,8・4,&5丄8.5.2,&53问题号提问(实施过程要求的关键参数、测量)查询记录(审核观察到的证明,对潜在和实际发现问题的描述)结论备注•检验过程有无工作环境要求?现场状况?(6.4)•如何维持作业现场的整齐与清洁?现场杳看核实(6.4.2)•工作过程安全意识教冇、保障、实施情况?(6.4.2)7.1产品实现的策划•质量控制过程输出数据、记录有哪些?•牛产、采购过程质量检验计划(生产、质量综合管理细则

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