预算执行情况分析模板

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1、2014年1月预算执行情况分析模板(供电单位)一、业绩考核指标完成情况1-*月,公司(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%;售电单价累计元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时;流动资产周转率累计次/年,比预算高次,同比提高次。按进度计算,未完成预算的有:(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,未完成预算的主要原因是(简明扼要,量化)。业绩考核指标情况表单位:万元,次,元/千千瓦时项目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率售电单价可控费用目标利润流动资产周转率二、收入成本情况(一)售电收入1、售电量

2、累计售电量亿千瓦时,完成预算%,同比增加亿千瓦时,增长%。拉动售电量同比增长的主要因素:一是用电量增加8亿千瓦时,增长%,主要原因是;二是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。用电量同比减少亿千瓦时,降低%,主要原因是。(商洛、安康、渭南)外送周边电量亿千瓦时,同比增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。2、售电单价累计售电单价元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时。从影响因素看:各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时,各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。从用电类别看:拉动售电均价同比提高的主要因素,一是用电拉动售

3、电均价提高元/千千瓦时,主要原因是;二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时,主要原因是。用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时,主要原因是。3、售电收入累计售电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。从影响因素看:售电量增长增收万元,售电单价提高增收万元。8从用电分类看:拉动售电收入增长的主要因素,一是收入增加万元,增长%,主要原因是;二是收入增加万元,增长%,主要原因是。收入同比减少万元,降低%,主要原因是。(商洛、安康、渭南)外送周边收入万元,同比增加万元,增长%。售电收入情况表单位:万元项目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率

4、1、售电量2、售电单价3、售电收入其中:售电量增长增加收入-----售电电价提高增加收入-----(二)其他电力收入1、农维费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中售电量增长增收万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。2、自备电厂系统备用费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。3、高可靠性供电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。4、临时接电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。其他电力收入情况表8单位:万元项目本年预算本年累计上年同期预算完成同比增减额同比增减率高可靠性供电收入自备电厂系统备

5、用费收入临时接电收入农村电网维护费收入合计(三)输配电成本1、总体情况累计发生输配电成本万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因;折旧费、其他自控费用为固定分析内容)。输配电成本情况表单位:万元项目本年预算本年累计上年同期预算完成%同比增减额同比增减率输电费折旧费工资社会保险费农维费支出可控费用其中:成本类业务预算其他可控费用其他相对可控费用合计2、农维费支出累计农维费支出万元,完成预算%,同比增长8%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因)。农维费支出情况表单位:万元项目

6、本年预算本年累计上年同期预算完成%同比增减额同比增减率折旧费工资社会保险费职教经费农维费专项成本其他费用合计3、“三公”经费及会议费累计发生万元,完成预算进度%,同比增加万元,增长%。其中:(重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因)。“三公”经费及会议费情况表单位:万元项目本年预算本年累计上年同期预算完成%同比增减额同比增减率业务招待费公务车辆使用费出国人员经费会议费客服及商务费用合计(四)其他业务收支累计其他业务收入万元,完成预算万元,同比增加万元。其中:(重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因)。累计其他业务成本预算万元,

7、完成预算8万元,同比增加万元。其中:(重点分析说明各业务类别成本预算执行偏差、同比变化较大的原因)。其他业务利润预算万元,实际完成万元,同比增加万元。(五)其他损益因素分析重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。三、资产负债情况期末资产总额万元,比年初增加万元。其中:(重点分析变化较大的项目及原因;应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容)。期末负债总额万元,比年初增加万元。其中:(重点分析变化较大的项目及原因;其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容)。四、业务预算执行情况本年累计下达业务预算

8、万元,实际发生财务支出万元,累计支出进

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