订单销售、商务跟单操作流程说明

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1、销售订单操作流程说明一、订单流程的操作标准:1.准确:测量准确、订单准确、货物准确2.及时:测量及时、送货及时、安装及时3.安全:货物安全、施工安全、货款安全二、订单操作基本流程:1.下单:(1)建材超市:百安居的《报价单》、华美乐的《特殊订单》订单格式执行。(2)经销商:一般按照公司提供的《销售(订货)单》格式直接手工填写后传真。(3)装潢公司等长期合作客户:可以按照客户自己的《材料采购单》格式执行,也可以按照康尔的《销售(订货)单》格式执行。(4)工程客户:按照工程方采购单/订货单或协议执行,对方没有,参照公司的《销售(订货)单》格式。(5)散户:按照公司的《销

2、售(订货)单》格式执行。(6)网络客户:按照公司的《销售(订货)单》格式执行。2.接单:(1)文员接到订单后,首先按照每天的接单顺序编号登记成册,客户的原始订单一律保存在销售文员处,作为以后查询的原始凭证。(2)华南区域百安居超市的订单,不需要安装的,文员接单登记后,交原始订单给商超经理,商超经理在订单登上签字确认,再执行卜•一步核实订单流程。(3)其他订单(包括百安居需耍安装的)由文员核实的,文员按照客户分类装订原始单据,并立即回电话给客户或促销员、经销商,告知己经收到订单,并开始执行下一步核实订单流程。3.核单:(1)商超经理执行的商超非安装订单订单核实任务,根

3、据原始订单手工制作《销售送货单》样单,并连同原始订单回给文员。百安居需要安装的订单,由文员核实的。(2)东莞区域的超市订单,文员接单登记后,由文员与促销员核实订单。(3)华南区域渠道经销商的订单,文员接单登记后,由文员与经销商店员核实订单。(4)核实订单内容为:产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、送货时间、安装时间、客户姓名、客户电话、准确地址和楼层号以及客户其他要求等。(5)订单核实流程至关重要,尽可能准确化、详细化,核实订单坏节做得好,不但可以保证订单的准确性,而且可以保证以后环节的顺畅。(6)核实订单吋,属于经销商的订单的,对不符合公司付款方式的,可以

4、知会给业务人员,经销商对公司的付款方式不清楚、不理解、不支持,由业务人员负责处理此类问题。(7)核实订单后,订单内容仅需要补充的,在订单上给以补充则町,不需耍另外制单;非商超客户,如冇修改的,经客户确认盂要重新下单的,重新下单或者制作新的《销售(订货)单》传客户签字确认。4.制单:(1)需耍制作的单据有:《销售(订货)单》、《测量通知单》、《销售送货单》(分成木单、利润单两类,详细区分见后)、《发货通知单》、《售后交接表》,不同单据分別用于不同流程坏节。(2)《销伟(订货)单》:公司统一卬制的,经销商统一分发,一般由经销商店员制作,文员需要代客户手工开具的仅指客户电

5、话下单、业务人员代下单等情况,此单据在客户下单环节。(3)《销售送货单》:电脑系统制作的销售单据,此流程在客户付款前,销售文员制作。(4)《测量通知单》:用于需要安装的订单,前期实地测量使用,手工填写,此单据在核单后,文员和售后分阶段完成。(5)《发货通知单》:华南区商超非安装订单,由商超经理制作,手工填写,是制作《销售送货单》的样单。1.审单:(1)业务主管审核:华南/华西商超非安装订单本身是业务人员核实订单的,所以此流程可省去;其他订单原则上需要经过业务人员主管以上级别审核订单,主要是审核销售价格及是否有意外现彖等,文员接单和核实订单后无以外现象,不经过业务主管

6、审核流程。(2)财务审核《销售送货单》:主要审核价格是否相符,货款是否到帐,或者客户付款方式是否有效,财务市核《销售送货单》合格后,方可在《销售送货单》上签字确认可以发货。(3)属于代经销商开具的《利润单》,需要传真经销商签字审核确认(也就是说《利润单》的业务审核权应该是经销商),经销商回传审核签字的《利润单》以后,文员将《成木单》和《利润单》同时交财务审核,公司财务主要审核《成木单》,但是财务审核《成本单》后,《利润单》又有经销商签字确认的情况下,财务确认成本结算价格正确、货款安全以后,需要在《利润单》上签字,利于仓库发货(因为此类情况下的《成本单》不用流转到仓库

7、和物流)。(4)特殊订单需耍经过公司主管营销副总经理审核。2.收款:(1)经销商、工程等终端客户按照公同的客户付款制度执行。(2)百安居等建材超市:按照合约执行,此环节流程可以省去。(3)装潢公司签订有长期合作协议和工程订单,按照合约执行,此环节流程可以省去。3.发货:(1)文员一•般提前天制作《销售送货单》,仓库开始备货。(2)仓库最后发货,以财务审核签字的《销售送货单》为准。(3)货物出库时,司机在必须在销售送货单位经手人栏签字,标志货物已经出仓,此流程结束。4.送货:(1)仓库备好货后安排司机送货,需要外请物流公司的知会物流部,物流部负责找物流公司和监督、

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