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时间:2019-02-25
《镇巴县交通运输局2017年部门决算说明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、镇巴县交通运输局2017年部门决算说明一、部门主要职责(一)贯彻执行中省市关于交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全县交通运输发展规划;推进全县综合交通运输体系建设,做好全县公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调,推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立;贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准;负责实施全县交通运输行业体制改革。(二)会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理工作,优化交通运输网格、枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。(三)组织拟订全县公路、水路交通运输业发展规划、年度计划并监督实施,贯彻落实交通运输行业推进
2、物流业发展的政策规定。(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市中心区公交车、出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责汽车出入境运输管理。(五)承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水-1-上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作,负责船舶代理、航道疏浚的行业管理,依法组织或参与事故调查处理工作。(六)负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,负责全县非封闭收费公路管理。(七)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建
3、设相关政策、制度和技术标准,负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。(八)负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。(九)负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(十)负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合作。(十一)对全县交通运输业务工作进行监督指导,负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。(十二)承办县委、县政府和上级业务主管部门交
4、办的其它事项。二、2017年度部门工作完成情况-2-2017年以来,根据追赶超越、脱贫攻坚以及部门年度建设任务要求,我局继续发扬敢于担当、勇于拼搏精神,克难攻坚,奋力推进,全年实施交通项目8类67个,启动公路建设里程316.95公里,桥梁3座111延米。累计完成交通固定资产投入10.6亿元。(一)公路建设项目年度任务顺利完成。一是干线公路建设全面启动;二是县乡公路建设项目全面开展;三是农村公路建设项目基本完工;四是西镇高速项目顺利开工建设;五是星子山隧道项目取得重大进展。(二)道路运输市场管理工作进一步加强。进一步加强了维修、驾培市场监管工作,对我县二类维修企业的经营主体、从业人员、维
5、修质量保证,进行了一次全面清理,对存在的不足和问题均下达了整改通知书,为营运车辆安全完好的上路营运提供了技术保障。三、部门决算单位构成从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年度部门决算编制范围的包括部门本级(机关)和二级预算单位共有3个:序号单位名称1镇巴县交通运输局本级(机关)-3-2镇巴县农村公路管理局3镇巴县公路测设队四、部门人员情况说明截止2017年底,本部门人员编制64人,其中行政编制11人、事业编制53人;实有人员61人,其中行政11人、事业50人。单位管理的离退休人员0人,退休人员已移交县养老机构。行政人员18.0
6、3%事业人员81.97%行政人员事业人员五、部门决算收支情况说明(一)2017年度收入支出总体情况说明1、本年度收入支出总体情况。2017年度本部门收入10654.20万元,较上年增加9093.51万元,增长582.66%,主要原因是:2017年县财政配套新增债券资金8400.00万元,以及庙青路、仁村洗煤厂道路及桥梁建设等专项资金,形成财政拨款收入较上年倍增,总收入较上年增长较-4-大。2017年度本部门支出10656.40万元,较上年增加8716.60万元,增长449.36%,主要原因是:2017年县财政配套新增债券资金8400.00万元,以及庙青路、仁村洗煤厂道路及桥梁建设等专项
7、资金支出增大。2、本年度收入构成情况。2017年度本部门收入10654.20万元,其中:财政拨款收入10499.69万元,其他收入154.50万元。收入构成情况如下图:其他收入1.45%财政拨款收入98.55%财政拨款收入其他收入3、本年度支出构成情况。2017年度本部门支出10656.40万元,其中:基本支出717.48万元,项目支出9938.92万元。支出构成情况如下图:-5-基本支出6.73%项目支出93.27%基本支出项目支出(二)20
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