公司报销制度模板

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1、公司报销制度模板  篇一:公司报销制度样本  河南祚沅电子科技有限公司报销制度  为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订本制度。  一、费用报销的控制原则:计划管理,分级负责,层层把关。由各  部门负责人对本部门人员费用报销的实质性、合理性进行一级审查,由财务负责人对报销票据的合法性进行二级审查,由公司总负责人进行最后的审核批准。  二、费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合  约或协议、合法的票据等。如未能取得合法的票据,公司原则上不予以承担,由当事人自行负

2、责。  三、费用发生过程中,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理  归类,采用粘贴纸规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。  四、当事人在填写报销单时,应遵照“实事求是,准确无误”的原  则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,报销单的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,否则无效。  五、当事人应将填写完整、附件齐全的报销单交本部负责人进行审  批,部门负责人应重点对费用发生的真实性进行审查,无异议后签

3、名,再交由财务对合法性及计算的金额进行复核,最后交由公司总负责人进行审查和审批,签字后方能报销。  六、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得  混淆在一张报销单上。  七、差旅费报销制度  1、出差审批办法:  ①出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前  均应向领导明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人  员等相关事宜,公司领导同意后方可出差。  ②出差如要借款,应填写“借款单”,根据出差情况确定借  款金额。由公司领导签字借支差旅费。同时财务部实行“前  帐不清、后帐不借”的原

4、则。  ③差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差  旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交领导审核签  字,再交财务部审核按《差旅费用报销程序》予以报销。  ④差旅费报销标准:  住宿费100元/天/人,伙食补助30元/天/人,长途交通据  实报销,从公司到车站往返打出租车给予报销,其余打出  租车根据实际情况,和公司领导说明核实方可报销。  ⑤如需业务招待的费用发生,必须有本部门负责人批准同意,  方能报销.  2、费用计算方法  ①住宿费用日期的计算:a自出发之时起当日到达的,采取返  程日期

5、减去出发日期的计算方法计算住宿费用;b自出发之  时起第二日到达的,采取返程日期减去出发日期再减一的  计算方法计算住宿费用。如当天返回不发生住宿费用的,  按规定报销交通和伙食补助。  ②住宿费用应出具出差目的地当地正式宾馆或酒店发票,凭  发票予以报销。如超额标准,应与公司领导请示说明后方  可报销。  ③交通费用是指在出差目的地工作日内(每周一至周五)发  生的费用,应据实凭当地正式机打交通发票予以报销。特  殊情况(如普通长联票)应与公司领导请示说明并核实后  方可报销。  ④出租车费用的管理:因业务的

6、需要,在出差期间如确有必  要乘坐出租车的,应结合实际情况,事先据实向公司领导  请示说明,经公司领导同意并核实后方可予以报销。  ⑤伙食补助费用的计算:采取返程日期减去出发日期的计算  方法计算伙食补助费用;伙食补助费原则上可不提供发票。  八、公司任何人员不得以与公司经营管理无关的个人理由向公司借  支任何款项。  河南祚沅电子科技有限公司  XX年10月1日  篇二:公司报销制度  1、报销细则  白天乘车10小时内或夜间乘车6小时内,皆不许乘坐火车卧铺,超过可乘坐硬卧,乘坐软卧按票面金额的80%报销  

7、出差路途票据应以微机票为主,原则上微机打印票据不得少于80%;,离济南、返济南票据必须是微机票,非微机票必须由主管领导在每张票据上签章审核。  出济南和回济南可乘坐飞机,业务人员按全价机票的折(含折)以下据实报销;区域经理、副经理、市场部经理、副经理、服务主管按全价机票的5折(含5折)以下据实报销。特殊情况事前需经总经理同意,报销时由主管领导审核,总经理签批“同意全报”字样后准报。  2、出差补助标准  营销公司副总经理、分公司经理、副经理、市场部经理、副经理、服务主管及等同级别的营销公司人员出差,住宿补助按每

8、日240元,市内交通补助、餐饮补助同一般人员。  一般业务人员、服务人员及公司其它人员出差补助采取包干办法按以下标准执行:  对营销人员在外发生的市场开发及维护费用,按销售收入的8‰以内据实报销(业务人员按6‰,区域经理、副经理、市场部经理、副经理共按2‰,),如销售收入不足以报销上述费用,按公司规定的最低标准报销(区域经理按5000元/月,市场部经理按4000元/月,副职按正职标准的

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