iso内审标准步骤

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1、内审步骤:  1公司根据内审时机,提出内审建议,管理都代表批准后实施。  2建立审核小组  根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排,审核组长提出审核组名单,经管理者代表批准后建立审核小组。  3编制审核计划  审核小组成立后,由组长编制“审核活动计划”,经管理者代表批准后组织召开审核小组会议,明确各成员分工和要求,确保每位内审员对审核任务清楚了解,审核前的准备工作全部完成。  审核用的所有文件、记录表格由公司办提供,清单见表-1。  表1内审用文件、表格清单No文件、记录表格名称备注1质量手册审核前提供给内审

2、员2有关程序文件、质量计划审核前提供给内审员3有关图纸、工艺、检验等技术性文件审核前提供给内审员4审核前用的其他标准和资料审核前提供给内审员5质量管理体系检查表审核前由内审员编制6现场审核记录表审核过程中由内审员记录7质量管理体系审核计划表审核前由审核组长编制8不合格项报告审核过程中由内审员编制9质量管理体系内部审核报告审核结束后由审核组长编制  4编制检查表  审核前,内审员应根据分工编制检查表,检查表应突出审核区域的主要职能,选择典型关键的质量问题。  检查表应覆盖质量管理方面的全部职能,包括本公司、顾客的一些特殊

3、要求。  检查表使用一段时间后形成相对稳定的内容,作为标准检查表,为以后内审提供参考。  5通知审核  内审前至少提前一周通知受审核部门,通知可采用文件或口头两种形式。审核应得到受审核部门负责人的确认。  6首次会议  6.1现场审核前召开首次会议,由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加,会议由审核组长主持,与会人员需签到。  6.2首次会议时间不超过0.5小时。  6.3规模较小,时间较短或常规性内审,可不召开首次会议,是否需要  首次会议由审核组长决定。  6.4首次会议召开的主要内容  a)向受审核部门

4、介绍审核组成员分工;  b)声明审核范围、目的和依据;  c)简要介绍实施审核所采用的方式和程序;  d)在审核组和受审核部门之间联系;  e)宣读审核计划,澄清审核计划中的不明确内容。  7现场审核  7.1现场审核原则  内审人员应坚持以下审核原则:  a)以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础,可陈述、验证,不含有任何个人猜想、推理成份;  b)标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对地的项目,都不能判为合格或不合格;  c)依次递进审核的原则。审核包括:实际有没有、做没做、做得怎样三个方面依次递进。  d

5、)独立公正原则。  7.2收集客观证据  内审员应根据审核计划、检查表有目的、有重点地收集客观证据、下列情况可作为客观证据:  a)存在的客观事实;  b)与被审核的质量活动负有责任的人的谈话;  c)现行有效的文件和记录。  内审应将收集的客观事实及时分析,形成审核证据(与审核有关的客观事实)并记录,避免事后追忆。  7.3形成审核发现  内审员对所记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发现,填入  “现场审核记录表”(Q/ABC1029-04)。  7.4编制不合格项报告  7.4.1内审员对审核发现进行评审后编制

6、“不合格项报告”(Q/ABC  1029-05)。  7.4.2不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。  a)严重不合格项:  ——质量活动和结果与ISO9001:2000文件要求严重不符;  ——造成系统性失效;  ——造成区域性失效;  ——会造成严重后果的失效。  b)一般不合格项  凡明显不符合规定要求或对产品质量管理特性有显著影响的不合格。  c)轻微不合格  凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。  7.4.3内审员应当天把所有不合格项向审核组长通报,审核组长当天对不合格项进行审查。 

7、 审核结束前,所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字,凡证据确凿的不合格项,受审核部门负责人必须确认并签字,不得强调客观理由,拒绝确认签字。

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