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1、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2013年度审计报告索引页码审计报告公司财务报告—资产负债表1—利润表2—现金流量表3—股东权益变动表4-5—财务报表附注6-55信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A座9层telephone:+86(010)655422889/F,BlockA,FuHuaMansion,ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190c
2、ertifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190审计报告XYZH/2013NJA3029江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公司)财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是裕兴股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报
3、表并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
4、行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,裕兴股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了裕兴股份公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:殷
5、明中国注册会计师:朱永华中国北京二○一四年四月十八日资产负债表会企01表编制单位:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司单位:人民币元资产注释2013年12月31日2012年12月31日负债和股东权益注释2013年12月31日2012年12月31日流动资产:流动负债:货币资金五.1621,770,643.46590,031,110.06短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据五.254,142,406.1332,866,184.82应付票据五.183,500,000.006,000,000.00应收账款五.361,841,7
6、68.6940,972,430.20应付账款五.1919,950,809.3533,844,554.99预付款项五.43,825,132.008,459,485.60预收款项五.203,278,083.8411,263,466.96应收利息五.5423,559.17582,479.45应付职工薪酬五.21160,259.1367,158.16应收股利应交税费五.223,893,007.59-15,654,360.10其他应收款五.6119,329.69277,638.00应付利息存货五.748,194,595.5250
7、,791,721.34应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款五.2317,600.0067,634.63其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计790,317,434.66723,981,049.47流动负债合计30,799,759.9135,588,454.64非流动资产:非流动负债:可供出售金融资产长期借款五.242,000,000.002,000,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资五.932,413,491.8538,832,285.81专项应付款投资性房地产五
8、.101,607,856.681,696,106.79预计负债固定资产五.11404,619,229.34272,164,173.83递延所得税负债在建工程五.1214,673,917.19165,538,763.99其他非流动负债五.2530,790,956.1816,832,672.51工程物资非流动负债合计32,790,95