长海股份:审计报告

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1、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)JiangsuGongzhengTianyeCertifiedPublicAccountants,SGP中国.江苏.无锡Wuxi.Jiangsu.China总机:86(510)85888988Tel:86(510)85888988传真:86(510)85885275Fax:86(510)85885275电子信箱:mail@jsgztycpa.comE-mail:mail@jsgztycpa.com审计报告苏公W[2014]E1230号江苏长海复合材料股份有限公司全体股东:我们审计了后附的江苏长海复合材料股份有限公司(

2、以下简称长海股份)按照备考财务报表附注3所述的编制基础编制的备考财务报表,包括2013年12月31日的备考合并资产负债表,2013年度的备考合并利润表,以及备考财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是长海股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照备考财务报表附注3所述的编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会

3、计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。1我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提

4、供了基础。三、审计意见我们认为,长海股份备考财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定以及备考财务报表附注3所述的备考财务报表编制基础和方法编制,公允反映了长海股份2013年12月31日的备考合并财务状况以及2013年度的备考合并经营成果。四、审计报告用途本审计报告仅供长海股份向中国证券监督管理委员会报送重大资产重组事宜使用,不得用作任何其他目的。江苏公证天业会计师事务所中国注册会计师:王文凯(特殊普通合伙)中国注册会计师:赵庆慈中国·无锡二○一四年六月六日2备考合并资产负债表编制单位:江苏长海复合材料股份有限公司单位:元币种:人民币资产附注2013.1

5、2.312012.12.31流动资产:货币资金7-01124,827,418.74197,593,154.80结算备付金拆出资金交易性金融资产7-02213,677.38415,722.54应收票据7-0347,445,805.1035,372,893.81应收账款7-04270,246,405.44180,471,165.56预付款项7-0595,275,458.4299,819,668.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息7-0641,030.19724,160.42应收股利其他应收款7-0710,345,556.3130,999,918

6、.73买入返售金融资产存货7-08134,299,783.2690,421,428.52一年内到期的非流动资产7-0927,500.00其他流动资产7-10418,166.20527,617.94流动资产合计683,113,301.04636,373,230.42非流动资产:发放贷款及垫款可供出售的金融资产7-11667,401.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资7-13600,000.00120,000.00投资性房地产固定资产7-141,305,412,498.38715,832,895.15在建工程7-1573,753,178.92504,13

7、0,501.69工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7-16131,473,053.50135,608,015.98开发支出7-171,225,990.47商誉长期待摊费用7-189,490,471.823,931,902.11递延所得税资产7-1910,432,815.679,737,627.35其他非流动资产非流动资产合计1,532,388,008.761,370,028,343.28资产总计2,215,501,309.802,006,401,573.70后附财务报表附注为本财务报表的组成部分法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人

8、:3备考合并资产负债表(续)编制单位:江苏长海复合材料股份有限公司

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