仓库称量管理规程.doc

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1、XXX洪药集团有限公司题弘仓库称量管理规程页次:共2页,第1页编号:颁发部门:质保部文件管理室分发部门:仓库管理员、质量起草人审核人QA审阅批准人监督员。收件人签名:年月曰年月L年月E年月曰生效LI期:年月」

2、FI的:明确物料称量的管理办法,防止差错、避免混淆。范围:适用于公司物料接收时称量检查管理。职责:物料管理部对本规程的实施负责。规程:1物料在接收吋必须进行称量或计数检查。2当商品外包装标示为重量时,进行称量检查;当商品外包装标示为数量时,进行计数检查;半商品包装既标示重量又标示数量时,则同时进

3、行称量和计数检查;在进行计数检查时,在同一包装内按“五点取样法”(即在物料包装的四个角和屮央五个位置取样)随机抽取部分样詁检查。3现场称量或计数时须有复核人复核,复核人为物料发货员或质量监督员,贵细药材必须有质量监督员在场复核,并填写“仓库称量检查记录”(见附件)。4称量检查规定:(1)每种物料进厂时,每个批次不足5件的逐件进行称量或计数;5〜40件的每批取5件称量或计数;40〜200件的每批取10件称量或计数;200件以上的每批取20件以进行称量或计数。(2)贵细药材必须每件称量。(3)进厂物料无法

4、进行称量净重时,根据物料所标明的毛重与实际称量所得的毛重进行比较。(4)液体物料采用管道输送的,依计量泵/罐显示为准。(5)进厂称量检查吋,如偏差范围在0.5%以内的作为正常偏差;如大于0.5%的,必须记录在收货四联单内,由财务人员在结算吋处理。(6)称量检查记录与物料库卡-•起保存。5附件附件:仓库称量检查记录称量时间:年—月—U仓库名称:批号称量形式:称量:计数:—I称量、计数其它:计量工具名称及其编号:称虽检查记录:称量人签名/吋间:复核人签名/时间:年—月—口年—月—口

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