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时间:2020-03-18
《检查记录控制及内部审核.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准记录控制(10分)采油单位应按HSE记录控制管理制度进行记录5有记录控制管理制度或程序,抽查部分记录无记录控制管理制度或程序,不得分;记录管理不符合规定的,每项扣0.1分记录应便于查阅,并具有可追溯性5有在用记录清单;记录字迹清楚、标识明确,具有保存期限无记录清单,扣1分;记录字迹不清楚、标识不明确,扣0.5分;无记录保存期限要求的,扣1分内部审核(40分)采油单位应成立审核组,每年至少1次对HSE管理体系的运行情况进行内部审核20成立审核组,内部审核计划、审核记录未成立审核组、未进行审核的,不得分审核组应提交审核报告,责任单位应对不符
2、合项进行整改10审核报告内容包括:审核目的、范围、依据文件及标准、审核发现与描述、审核结论等内容无审核报告,不得分;审核报告内容每缺1项扣1分10不符合项整改与验证记录未整改或无记录的,每项扣1分
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