内部体系审核不符合项报告单.doc

内部体系审核不符合项报告单.doc

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1、内部体系审核不符合项报告单被审部门 被审部门主管 审核员 审核日期 不合格描述:   不符合:□ISO9001:2000标准条款号:□程序文件文件编号:责任部门原因分析:     完成时间:责任单位负责人:纠正与预防措施:    完成日期:责任人:审核员认可:纠正与预防措施验证:   审核员:管理者代表:审核组长:QP-020-03-A

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