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1、一:系统增加配置部分1,FBN1增加凭证号码范围,OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度 6,GB02增加新年度的利润中心的凭证范围,0KE5增加利润中心会计年度7,KANK/KONK 检查对应CO凭证号码范围及分配 8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二:打开新年度帐期1,AJRW开新
2、资产年度2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期间三:确认本年度业务完结1,ME2L确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。2,MIR7/MIRO 完成所有的发票校验3,VFX3/VF01 完成所有销售发票校验4,F-02完成所有手工调整凭证5,F-32客户往来清帐6,F-44供应商往来清帐7,AFAB运行折旧,AFBP查看折旧运行日志8,F.13应付暂估自动清账9,F.19/SM35 应付暂估科目重
3、分类10,FAGLF101应收应付科目重分类11,OB08/s_bce_68000174 维护月末评估汇率12,FAGL_FC_VAL/SM35 进行外币评估13,SM37检查后台作业完成14,AW01N检查当前年度资产15,FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心16,KO88/KO8G内部订单结算17,KB31N录入成本中心统计指标18,KSV5/KSU5执行分配/分摊19,KSS2运行成本中心分割20,KSII实际作业价格计算21,KSBT查看作业类型价格
4、报表22,MFN1/CON2对生产订单进行重估23,S_ALR_87013611成本中心报表分析24,KGI2/CO43,间接费用计算25,KKA0更改在制品计算期间26,KKAX/KKAO 计算工单在制品27,KKS2/KKS1 计算工单差异28,KO88/CO88 结算生产订单四:数据结转1,资产ABST2/F.16(数据核对:ABST2)2,总账F.16/FAGLGVTR(数据核对:FS10N)3,应收,应付F.07(数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异
5、 或FS10N总账 对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付) FAGLB03应收应付结转余额检查)4,特殊目的分类账GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表)5,内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019查看结转情况)6,利润中心结转2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。)五:关闭旧年度帐期1,AJAB年末结算资产会计2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV关闭上一物
6、料期间4,OKP1管理会计期间固定资产财政年度更改