1内部管理体系审核检查表

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1、内部管理体系审核检查表受审核部门审核时间审核成员审核条款(项目)参考文件陪同人员序号提出问题及具体审核内容和方法审核记录1职责.权限(Q5.5.1,ES4.4.1)查部门职责分工、人员分布,部门内部网络结构,抽查对职责是否清楚。向2理念、方针、目标(Q5.3/5.4.1,ES4.2/4.3.3)公司理念.方针,系统理念方针是否清楚,部门是否对理念、方针进行解码?是否对公司目标进行层层分解,部门解码的目标是否科学、适用,是否具有可测量性,目标的统计方法是否确定并科学?是否对目标完成情况进行统计分析,未完成目标是否制订改进措施?下一期间是否对措施

2、实施情况及效果进行验证,措施实施的效果是否达到目标?董3内部沟通(Q5.5.3,ES4.4.3)内部沟通一般采用哪几种方式进行,会议方式沟通是否规定会议频次和内容,是否按时召开,会议纪要或会议记录是否完整?谈话方式沟通是否建立谈话记录,谈话效果是否满足要求?张(会议记录)4人力资源(Q6.2.2,ES4.4.2)是否对适岗条件进行明确,人员是够满足适岗条件要求?是否对干部.员工绩效进行评价?是否对员工进行培训,对质量.安全.环境意识培训如何进行?外出培训如何进行?特种作业人员是否取得法定机构颁发的资格证?对员工培训效果是否进行评价,抽查员工对

3、培训内容掌握情况。向5工作环境(Q6.4)现场查看办公现场。分析室环境状况。胡歆子6文件和记录管理(Q4.2.3/4.2.4,ES4.4.4/4.4.5/4.5.3)现场查阅到相关文件.记录,顺便查文件的适用性、充分性.有效性和记录的完整性、提供的及时性和保存状况。7过程的监视和测量(Q&2.3.ES4.5.1)过程监控一般采用哪些方式进行,日常检查是否有考核、奖励记录,责任追究是否是查处通报,审核是否有审核记录和报告?比较管理是否对结果进行统计,是否进行奖扣兑现?对检查.审核.比较管理发现的问题是否采取措施予以改进,对措施实施情况和效果是否

4、进行跟踪验证?张虎8数据分析(Q8.4,ES4.5.1)部门一般对哪些数据进行统计分析,应用了哪些统计技术?在数据统计分析中是否发现了异常信息和异常数据,是否及时进行报告,是否采取了相应的措施,对措施实施情况和效果是否进行跟踪验证?9纠正、预防措施(Q8.5,ES4・5・2)纠正、预防措施在审核测量、分析、改进所有条款时一并追踪审核。10环境因素、危害因素(ES4.3.1)部门是否对环境;因素、危害因素进行识别,是否进行评价?是否确定重要环境因素和重大危害引述,识别和评价的方法是否科学,环境因素识别是否包含三种状态、三种时态和20类事故分类?

5、针对识别的环境因素、危害因素是否制订确定控制方法,控制方法是否具体、适用、可操作性强,是否包含运行控制、应急控制、管理方案控制三种控制手段?环境因素、危害因素识别和控制是否进行动态控制,是否随时间和环境变化及时更新?环境因素11运行控制(ES4.4.6)针对识别的环境因素和危害因素,按安全环保九大模块的内容,分别查危化品管理.教育培训、环保管理.检修票证管理、安全隐患管理、事故信息管理、安全设施(含消防、气防及个人防护用品).锅压管特管理.运输车辆管理等内容,重点查现场。商而查相芙文件是否规定,相关记录、台账是否健全和保存完好?12应急准备和

6、响应(ES4.4.7)针对识别的环境因素和危害因素,是否制订相应的应急预案或应急方法,干部.员工是否清楚应急预案内容或应急方法内容?是否组织应急预案或应急方法的演练,是否对演练效果进行评价,对演练中发现的问题是否制订并实施改进措施?现场应急救援措施(含消防设施、气防设施.应急药品.应急设施等)是否按标准配备到位,现场设施是否完好,作业人员是否会正确使用?发生事故后,是否对事故应急响应过程进行评价,是否指出存在的问题,是否制订并实施改进措施,需对应急预案进行修正的是否及时修改到位?审批人:编制时间:年月日编制人:内部管理体系审核检查表受审核部门

7、审核时间审核成员审核条款(项目)参考文件陪同人员序号提出问题及具体审核内容和方法审核记录1生产过程控制(Q7.5.1)是否按产品确定生产工艺流程,是否确定关獎控制点,是否编制技术标准、操作规程.分析规程等作业指导书?是否识别关键过程并对其进行控制,是否设立质量关键控制指标并对其进行监控,关键控制指标是否满足规定要求?从事生产操作人员是否满足生产要求,是否进行资格确认?是否规定产品放行.交付的准则和方法,是否如何按规定要求实施?对生产过程控制采取了哪些控制手段和措施。2标识和可追溯性(Q7.5.3)原料、中间产品、成品及其检验状态怎样进行标识,

8、当有可追溯性要求时,通过哪些方式进行追溯?对标识管理希实施情况如何进行监控?现场查看标识是否符合规定要求。3产品防护(Q7.5.5)现场查看原料、中间产品、成品的防

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