管理体系内部审核检查表

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1、质量.环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:IS09001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:编号:INK/4020015版本:A0标准化条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件化♦组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?♦与管理体系相关的文件有多少?♦与受审核部门相关的文件是多少?♦组织结构、方针、

2、三同时报告等是否保存完好?♦电子形式文件的使用是否有效?♦体系文件是否覆盖了标准适用要素并符合其要求?要索Z间相互作用关系是否给予确定及描述?♦管理体系文件的内容是否满足IS09001、ISO1400KOHSAS18001的要求?♦一体化管理体系要索(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?♦查询相关文件的途径♦有否规定查询相关文件的途径?♦文件是否便于查阅?4.2.2质量手册♦管理手册的覆盖面是否完整?如对IS09001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?♦管理手册是否包括管理体系的范围。♦管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。♦管理手册是否引用

3、或包括程序文件。♦管理手册是否包括管理体系过程Z间的相互作用的表述。♦手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。♦管理手册的控制情况♦手册的发放、更改是否符合文件控制要求。控.3的4.文需4.4.5文件控制4.4.5文件控制♦制定的文件控制程序是否符合要求♦文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?♦程序文件是否有效版本?♦外來文件(如标准)是否包括在控制范围Z例?♦是否规定了文件夹的保停办法?♦是否规定了适用和定期评审文件的有效性?♦体系运行起关键岗位是否得到现行有效文件?♦是否规定了失

4、效文件的处置、管理办法?标准化条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅器控.3竹4.文帘4.4.5文件控制4.4.5文件控制♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦所有文件是否字迹清楚?♦所有文件标识是否明确?♦文件发布前是否得授权人的批准?♦所有文件是否均注明制定或修订日期?♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦文件修改后是否重新批准?♦识别文件现行修改状态的方法是?是否满足要求?♦使用处是否都使用适应文件的冇效版木?♦文件的查找是否方便?♦文件的保

5、管是否有效?♦外来文件的控制♦外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等是否作了规定?♦执行的如何?♦作废文件的管理♦是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防误用?4.2.4记录控制4.5.4记录4.5.4记录控制♦是否冇对记录进行管理的程序♦程序中是否对记录的标识、收集编忖、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?♦本组织与有关的记录有哪些?♦与受审核部门冇关的记录冇哪些?♦程序中是否包含对记录的质量要求?♦是否有保存期限的规定?♦记录管理的实况♦是否对记录进行了清理,并列出了清单?♦对记录的标识、贮存、检索、

6、保护是否与书面标准化条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅器程序的要求相一致?♦记录是否填写正确、字迹清楚?♦贮存是否便于存取和检索?♦贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?♦过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?♦员工在需耍吋能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?承理5.1管诺♦最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?♦总经理是否制定并批准书面的质量、环境

7、、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?♦是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的耍求、法律法规的要求传达到各阶层员工?♦最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?♦各阶层员工是否充分理解这些耍求的重要性,并在工作'1'确保这些要求的实现?♦是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。♦是否为每项活动提供充分的资源。5.2以顾客为关注隹占八、、八、、♦组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?♦组织通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量

8、的耍求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求?♦组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化

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