雨湖区发改局2018年部门预算说明

雨湖区发改局2018年部门预算说明

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1、雨湖区发改局2018年部门预算说明一、部门职能职责1、组织贯彻执行国家方针政策,开展发展改革、统计以及物价相关的工作。2、承办区委、区政府和省、市发改委、统计局交办的其他事项。二、机构设置情况我单位核定编制人数为25人,其中:行政编制10人,参公编制2人,事业编制13,年末实有人数25人,其中行政人员10人,参公编制2人,事业人员在职职工,13人,实有退休人员22人。三、部门构成及收支概况2018年部门预算编报范围包括局机关及所属事业单位。收入包括预算内拨款、非税收入以及专项收入;支出包括基本支出和项目支出。(一)收入预算,2018年年初预

2、算数3655428.56元,其中,财政预算拨款3655428.56元,纳入预算管理的非税收入0元。(二)支出预算,2018年年初预算数3655428.56元,其中,基本支出2285428.56元,项目支出1370000.00元。四、财政预算拨款支出预算2018年财政预算拨款收入3655428.56元,具体安排情况如下:(一)基本支出:2018年年初预算数为2285428.56元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费,具体明细如下:工资福利支

3、出小计1556058.32元;对个人和家庭的补助46181.28元;社会保障缴费464853.34元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费218335.62元。(二)项目支出:2018年年初预算数为1370000.00元,是保障发改及项目前期、统计工作、物价及两型社会建设工作等工作的顺利开展和进行。五、“三公”经费预算2018年“三公”经费预算为62854.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费62854.00元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元。2018年“三公”经费预算较上年减少6984.00元。原因是逐步

4、减少公务接待费的开支。六、政府采购预算情况2018年本单位政府采购预算为60000元,其中货物类:办公室装修(窗帘)20幅,预算金额15000元;电脑10台,预算金额45000元。七、2018年机关运行经费2018年我局的机关运行经费当年一般公共预算拨款2285428.56元,比2017年预算增加532320.89元,同比增长30.4%,原因是增加了工作人员。八、国有资产占有情况说明我局无专用公车;无单位价值50万元以上通用设备;无100万元以上专用设备。九、对专业性较强的名词进行解释项目前期:项目前期工作分为广义和狭义两种。广义的项目前期

5、工作从产生项目建设投资的想法开始,主要工作有资金筹措与使用计划,人员和项目管理组(或团队)组织形式和项目管理章程,项目申请报告,项目建设的合法手续以及功能性需要申请办理,建设方案设计评比,招标采购计划等。狭义的项目前期工作仅包括项目建设的合法手续办理,以及为项目建成后运行所需要的水、电、燃气、通信等需要申请开通的手续办理。两型社会建设:两型社会建设就是资源节约型和环境友好型社会建设的简称。资源节约型社会:是指以能源资源高效利用的方式进行生产,以节约的方式进行消费为根本特征的社会。它不仅体现了经济增长方式的转变,更是一种全新的社会发展模式,它

6、要求在生产、流通、消费的各个领域,在经济社会发展的各个方面,以节约使用能源资源和提高能源资源的利用效率为核心,以节能、节水、节材、节地、资源综合利用为重点,通过采取技术和管理等综合措施,厉行节约,不断提高资源利用效率,尽可能的以减少资源消耗、降低环境损害代价,获得尽可能大的经济和社会效益,从而保证经济社会的可持续发展,从而满足人们日益增长的物质文化需求。环境友好型社会:是一种人与自然和谐共生的社会形态,通过人与自然的和谐来促进人与人、人与社会的和谐。其核心内涵是人类的生产和消费活动与自然生态系统协调可持续发展。具体来说,它是一种一人与自然和

7、谐相处为目标,以环境承载能力为基础,以遵循自然规律为核心,以绿色科技为动力,坚持保护优先,开发有序,合理进行功能区划分,倡导环境文化和生态文明,追求经济、社会、环境协调发展的社会体系。

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