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时间:2017-11-13
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1、高州市发改局2017年部门预算编制说明一、部门和人员基本情况根据高府办﹝2014﹞36号有关文件,市发展和改革局内设13个机构,机关行政编制30名,行政执法专项编制3名。设:局长1名,副局长3名;股长职数13名,副股长职数8名,后勤服务人员5名。实有在职人数51名(其中:公务员36名,工勤人员15名)离休人员1名、退休人员70名、遗属人员9名。二、收入预算说明2017年预算年度收入预算总计9071099元,比2016年(上一年)预算收入总计10228741元减少了1157642元,主要是财政预算经费拨款减少。其中:财政预算经费拨款(补助)8637583元,纳入预算管理的罚没收入安排
2、360000元,其他非税收入安排的拨款73516元。三、支出预算说明2017年市发展和改革局支出预算总额为9071099元,比2016年(上一年)预算支出总计10228741元减少了1157642元,主要是财政专项补助经费的减少。其中:经费拨款支出8637583元,其他罚没和非税收入安排的支出433516元,财政支出预算按用途划分如下:1、人员支出(统发)7041153元,占支出预算77.6%。其中:工资性支出(统发)3461244元,离退休(统发)3579909元。2、公用支出161820元,占支出预算1.8%。2其中:公用经费(定额)53820元,汽车费用(定额)108000元
3、。3、人员支出944610元,占支出预算的10.4%。其中:社会保障缴费支出500767,住房公积金207675元,生活补助25644元,福利费(定额)5760元,公务交通补贴195600元。4、专项补助经费共370000元,占支出预算的4%。其中:执法与办案专项工作经费10万元,粮食流通专项工作经费7万元,重点项目前期经费15万元,固定资产工作经费5万元。5、政府罚没和非税收入安排拨款支出553516元,占支出预算的6.2%。其中:公用经费(非定额)553516元四、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费预算说明2017年机关运行经费财政拨款支出预算160万元,比上年减少了20万
4、元,下降了11.1%,主要原因是各项费用开支的减少及“三公”经费的减少2、政府采购预算说明2017年政府采购财政拨款支出预算为0。五、“三公”经费预算。公务接待费150000元,主要是正常的公务接待支出。车辆运行维护费200000元,主要是汽油费、维修费及汽车保险费。因公出国考察费0元。2016年11月20日2
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