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时间:2019-07-10
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1、第六章日常业务处理—账簿登记第一节账簿登记的基本要求第二节账簿登记的流程第三节日记账的登记第五节总分类账的登记第四节明细分类账的登记第六节错账的更正方法1、必须根据审核无误的会计凭证,及时地登记各类账簿,以保证账簿记录的准确性。2、红色墨水用于:(1)按照红字冲账的记账凭证,冲销错误记录;(2)在不设借贷等栏的多栏式账页中,登记减少数;(3)在三栏式账户的余额栏前,如未印明余额方向的,在余额栏内登记负数余额;(4)注销空行或空页;(5)期末结账时划线(6)根据相关规定可以用红字登记的其他会计记录。3、应将会计凭证日期、编号、业务内容摘
2、要、金额和其他有关资料逐项记入账内,做到数字准确、摘要简明清楚、字迹工整。返回记账凭证日期:年月日第号核准:复核:记账:出纳:制单:20071106012赊销A产品应收账款三勇建材1170000应交税费170000¥11700001周正业¥11700001000000主营业务收入A产品应交增值税(销)返回3、应将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入账内,做到数字准确、摘要简明清楚、字迹工整。返回明细分类账SUBSIDIARYLEDGER科目编号明细科目总账科目A/CNO.SUB.LED.A/CGEN.LED.A
3、/C第页连续第页112201深圳三勇建材有限公司应收账款071101期初余额23400000借106记012赊销A产品1170000借4、凡印有余额栏并需结出余额的账户,应在结出余额后,在“借或贷”栏内注明余额的借贷方向。24570000若余额为零,则应在“借或贷”栏注明“平”,并在余额栏内用“0”表示。12记051收前欠账款24570000平0返回记账凭证日期:年月日第号核准:复核:记账:出纳:制单:20071106003赊销A产品应收账款三勇建材1170000应交税费170000¥11700001¥11700001000000主营
4、业务收入A产品应交增值税(销)周正业5、登记完毕,应在记账凭证“记账”栏注明账簿页码或做出“√”符号,并在记账凭证上签名或盖章。√√√赵艳玲返回明细分类账SUBSIDIARYLEDGER科目编号明细科目总账科目A/CNO.SUB.LED.A/CGEN.LED.A/C第页连续第页112201深圳三勇建材有限公司应收账款071101期初余额23400000借106记012赊销A产品1170000借245700006、按页次顺序连续登记,不得跳行、隔页。不慎发生跳行、隔页应予注销。赵艳玲此行为空返回明细分类账SUBSIDIARYLEDGER
5、科目编号明细科目总账科目A/CNO.SUB.LED.A/CGEN.LED.A/C第页连续第页112201深圳三勇建材有限公司应收账款2赵艳玲此页为空返回明细分类账SUBSIDIARYLEDGER科目编号明细科目总账科目A/CNO.SUB.LED.A/CGEN.LED.A/C第页连续第页112201深圳三勇建材有限公司应收账款071101期初余额23400000借106记012赊销A产品1170000借2457000012记051收前欠账款24570000平012187、在每一页的第一行“月份栏”要注明当前月份,本页不跨月度,日期栏月份
6、可以不填;跨月度时在新月度的起始行日期栏中填入新月份。返回8、一张账页记满,需要在下页继续登记时,应在本页的最末一行摘要栏注明“过次页”,结计出本页借、贷方发生额填入借方、贷方栏。在下一页的第一行摘要栏注明“承前页”,将前页结计的借、贷方发生额及余额填入相应栏目。(1)月末需结计本期发生额的:本月初至本页止借贷方发生额合计(2)月末不需结计本期发生额,但需结计本年累计发生额的:本年初至本页止借贷方发生额合计(3)月末即不需结计发生额,也不需结计本年累计发生额的:最后一行可用来记账,不用结计本页发生额本页发生额按以下方法结计:损益类账户
7、、日记账及多栏账损益类外总分类账其他账户返回9、账簿错误采用适当的错账更正方法更正。×年凭证字号VOU.NO.摘要DESCRIPTION借方DEBIT贷方CREDIT借或贷余额BALANCE月日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分1111记12134销售产品6800000借21675000012记12156收前欠账款570000借21618000013记12167收前欠账款1025000借21515500014记12214销售产品4520000借21967500020记12223收前欠账款122000000借9
8、7675000第5页连续第页过次页208967000216780000第4页连续第页承前页20896700021678000097675000借21记12251销售产品86500001063250001121返回总分类账
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