采购业务管理

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1、采购业务管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司采购业务管理,规范采购业务行为,防 范采购业务活动中的差错和舞弊,根据财政部《内部会计控制规 范-采购与付款》等法律法规,结合本公司采购业务特点和管理 需要,制定本制度。 第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同 订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货 款等业务。 第三条本制度适用于公司总部及所属子公司、分公司的采购 业务管理与控制。 第二章岗位分工与授权批准 第四条公司建立采购业务岗位责任制,明确规定各岗位的职 责与权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监 督。 第五

2、条公司物资采购业务严格规范和执行如下程序: 一、计划与审批; 二、请购与审批; 三、询价与核价; 四、确定供应商; 五、订立合同; 六、采购与验收; 1 -----------------------页面2-----------------------七、物资入库; 八、账簿登记与支付采购款。 第六条公司采购业务的基本分工如下: 一、物流中心负责编制物资储存计划; 二、采购部负责编制物资采购计划,填制请购单、询价与价 格谈判、签订合同、采购物资等业务; 三、成本控制中心负责核定物资采购价格; 四、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等; 五、物流中心负

3、责根据物资储存计划和采购计划办理物资入 库,登记保管账等; 六、品质部负责物资入库前的质量验收; 七、审计部负责定期审计检查采购业务的合规性、合理性和 会计记录的正确性与及时性。 第七条公司办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备 良好的业务素质和职业道德,办理采购、核价与付款业务的人员 在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。 第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行公司授权文件 的规定,各级审批人要在授权范围内行使职权,不得超越审批权 限。 第九条公司授权成本控制中心、采购部、品质部、物流中心、 财务部分别办理物资核价、订购、检验、收存和付款业务,其他 任

4、何部门均无权经办采购与付款业务。 2-----------------------页面3-----------------------第十条公司对于重要的、技术性较强的采购业务,应当专家 评审、集体决策制度。 第十一条公司对机器设备的采购,以及一次采购价值超过50 万元的材料采购一律实行公开招标办法采购。 第三章计划与审批控制 第十二条公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标 责任制。每年12月份,公司总经理与采购部经理签订下一年度的 《采购目标责任书》,明确全年的采购目标、价格目标、费用指标 及奖惩兑现政策。 第十三条采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采

5、购岗位,并将目标分解落实情况报公司备案。 第十四条物资采购计划的制订、审批程序和责任分工如下: 一、计划部负责编制《产品生产计划》和《物资耗用计划》; 二、物流中心根据《物资耗用计划》和库存储备情况编制《物 资储存计划》; 三、采购部根据《物资储存计划》编制《物资采购计划》; 四、成本控制中心审核、平衡上述各项计划,确保各项计划 与公司的全面预算相吻合; 五、公司总经理审查并批准《物资储存计划》和《物资采购 计划》。 第十五条实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资 请购单》的填制、审批程序如下: 3-----------------------页面4---

6、--------------------一、采购部根据《物资采购计划》填制《物资请购单》,《物 资请购单》中必须列明如下事项: 1.采购物资的依据; 2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求; 3.物资用途及最迟入库时间; 4.供应厂家和询价结果; 5.采购金额、付款方式与付款时间; 6.采购员及采购部负责人签字。 二、成本控制中心对《物资请购单》中的价格进行核定。 三、公司有关领导按以下审批权限在《物资请购单》审批: 1.总金额1-100万元以下的采购业务,由总经理审批; 2.总金额100万元以上的采购业务,由董事长审批。 四、经过公司有关领导审批的《物资请

7、购单》,是采购物资及 办理验收、入库及付款的依据。 第四章采购价格控制 第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开 公正、比质比价、监督制约,杜绝采购过程中的不正当行为发生。 第十七条采购部和成本控制中心要广泛收集采购物资的质 量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化。 第十八条物资采购价格的确定要履行询价、核价、审批、谈 判和备案五项程序: 一、询价:采购部按照公司批准下达的《物资采购计划》,根

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