网上报销终客户操作手册

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1、1、借款1.1、借款单录入1.1.1、新增借款业务的操作注:蓝色项目是必填项。.1.2、借款单重点栏目说明1、最上面的右上方,是借款完毕后的提交,进入审批。2、预算项目为借款预算控制的项目口径,必填。3、借款金额是与下面表体的实际金额列相加结果。4、用途,可以维护选择,可以手工录入,一般手工录入。1.2借款单审批1.1.4.1、借款单批审1.1.4.2、单个借款单审核双击蓝色位置,打开单据后点击审批按钮。1.3借款操作中容易出现的几种错误1、业务类型选错2、错误单据没有即时删除2、报销2.1、报销功能说明本功能可完成企业内部报销录入

2、、报销管理、报销单据增删、查询、报销单据提交等一系列操作。选择【日常处理】菜单下的【报销】,显示报销管理操作界面。 报销业务说明可以实现报销单的增加、删除、修改和查询可以对与借款核销有关的借款单、报销单的进行核销指定、核销处理和状态查询可以将待审核报销单提交审批,从而为单据审批做准备。2.1.1单据业务类型说明:2.1.2报销单据注意填写项目: 2.2、报销单【栏目说明】2.2.1、报销单表头栏目说明业务类型:下拉框选择,根据基础设置中设置的收入业务类型和支出业务类型进行选择,支出业务类型排在前面。系统根据选择的业务类型,显示相应的

3、单据显示模板和打印模板。重新选择业务类型时,所有录入的信息将被清空。单据编号:系统根据单据模板设置的单据编号规则自动编号。单据编码设置规则依据为:部门、报销人、操作员、单据日期、业务类型。单据日期:日期参照,默认是登录日期。允许修改,但不能小于系统启用日期。报销人:职员参照,需要进行数据权限控制,只能参照出操作员有权限的管理职员。部门:部门参照,需要进行数据权限的控制,只能参照出操作员有权限的部门档案,选择必须是末级。也可以不选。如果报销人已选,则部门默认是报销人所在的单位。用途:记录报销单的简要信息。提交审批:当选项中"保存时是否

4、自动提交审批"选择为"是"时,报销单保存时将自动提交审批;否则只能在点击了【提交】按钮后,才能提交审批。注意:只有已提交审批的单据才可以在审批流中查询到,并进行审批。2.2.2、报销单表体栏目说明收支项目:如果新增加了一行,则此项必须录入,收支项目参照,参照出的收支项目必须同属于表头选择的业务类型。预算项目:编辑方法与表头一致。进行预算控制时按表体的预算项目进行控制,如果已经先在表头录入了预算项目,再将焦点定位于表体预算项目单元格时,将自动带入,仍然可以修改。单据金额:手工录入。如果本行的收支项目设置了报销标准,且报销标准中的一个影

5、响因素是"金额级别",则此项必须输入。报销金额:等于报销金额*汇率,不可修改。说明:手工输入,默认是表头摘要。2.2.3、报销单结算联栏目说明(即核销信息) 2.2.3.1、报销单结算联-借款实际金额核销栏目说明借款人:默认是报销人,用户可以点击【追加借款人】按钮追加新的借款人,选择后自动将该借款人的借款信息显示在第一个借款人的下面的行,表示该笔报销可以冲销别人的借款。借款日期:根据"报销人+币种"自动查询出该借款人所借的该币种的所有借款(尚欠金额不为0的借款单,借款单的每一结算方式作为一行),将各借款单的借款日期显示在此。如果追加

6、了其他的借款人,则根据"借款人+币种"自动查询出该借款人所借的该币种的所有借款(尚欠金额不为0的借款单,借款单的每一表体行作为一行)。单据编号:显示各借款单的单据编号。结算方式:将借款单表体"实际金额">0的每一行作为一行,显示其对应的结算方式。实际金额:将借款单表体"实际金额">0的每一行作为一行,显示其对应的实际金额。已报销金额:该条记录以前累计核销的金额。注意:不包括本张报销单据上正在核销的金额。借款余额:实际金额-已报销金额。本次核销金额:手工输入。尚欠金额:自动计算,尚欠金额=借款余额-本次核销金额。2.2.3.2、报销单

7、结算联-借款预计金额核销栏目说明借款人:默认是报销人,用户可以点击【追加借款人】按钮追加新的借款人,选择后自动将该借款人的借款信息显示在第一个借款人的下面的行,表示该笔报销可以冲销别人的借款。借款日期:根据"报销人+币种"自动查询出该借款人所借的该币种的所有借款(预计金额不为0,且没有被核销的记录),将各借款单的借款日期显示在此。如果追加了其他的借款人,则根据"借款人+币种"自动查询出该借款人所借的该币种的所有借款(预计金额不为0,且没有被核销的记录)。单据编号:显示各借款单的单据编号。结算方式:将借款单表体"预计金额">0的每一行

8、作为一行,显示其对应的结算方式。实际金额:将借款单表体"预计金额">0的每一行作为一行,显示其对应的实际金额。核销金额:手工输入。作废、退回:果没有填写核销金额,则用户可以选择是否将本张单据作废、退回。2.2.3.3报销单结算联-收付

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