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时间:2018-10-24
《xx年度预算执行报告(模板)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、xx公司2017年度预算报告2017年度,xx公司预计实现销(输)气量万方(或业务量)、营业收入万元、净利润万元、净资产收益率;投资计划总额万元;预计资产总额万元、负债总额万元、所有者权益万元。2017年预算报告汇报如下:第一部分2016年度完成情况一、公司基本情况简述公司基本情况(注册资本、股权结构、部门设置、人员配置)。公司特许经营权及经营区域情况。现有高压(次高压)管网公里,中压管网公里,用户管网公里,管网覆盖人口数万人;门站座,门站设计日供气能力万立方;调压站座;CNG(LNG)加气站座,加气站现有台压缩机,个加气柱,个加气机,加气站日供气量万立方。累
2、计燃气用户户,其中:居民万户、工业户、商业户、锅炉户,目前日均销气量万方。二、2016年完成情况1.主要经营指标完成情况单位:万方、万元项目2014年度完成2015年度完成2016年度完成增长额增长率2015年2016年2015年2016年销(输)气量/业务量 营业收入 三项费用 净利润 对上述指标进行简要分析。2.投资完成情况单位:万元项目2016年度投资以前年度投资合计已批复投资计划 2016年投资完成 新增年折旧额 对上述指标进行简要分析。3.需说明事项如调价、气源等对本年指标及下一年度影响。第
3、二部分下一年度预算情况一、2017年预算编制原则1.集团预算编制原则及要求(按照总部下发的预算原则编写)2.公司预算编制主要依据(参数说明,如进销差价、毛利率、增长率、费用标准等)二、经营预算根据2017年度预算原则,2017年度预计实现销气量万方,较上年度增长%;营业收入万元,较上年度增长%;毛利总额万元,较上年增长%;净利润万元元,较上年度增长%。具体情况见下表:单位:万元、万方项目2015年度实际2016年度实际2017年度预算增长额增长率2016年2017年2016年2017年一、销气量 输气量 业务量 二、营业收入
4、 其中:主营业务收入 其他业务收入 减:营业成本 其中:主营业务成本 其他业务成本 三、主营业务毛利润 四、其他业务毛利润 五、毛利润总额 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 六、营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 七、利润总额 减:所得税费用 八、净利润 1.主营业务收支预算单位:万元、万方、元/方项目2016年201
5、7年增长额增长率销(输)气量/业务量 平均价格平均销售价 平均购进价 平均差价 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务毛利率 (1)销(输)气量/业务量较上年增减变动情况分析(分类型分用户增减幅度、增减原因)(2)主营收入较上年增减变动情况分析(分类型分用户增减幅度、增减原因、购销差价变化)(3)主营成本较上年增减变动情况分析(对折旧、水电费等增加成本原因予以说明)1.其他业务收支预算(1)用户工程业务预算单位:户、万元用户类型用户工程户数情况用户工程预收款情况2016年未完工用户户数2017年新开发
6、用户户数2017年结转用户户数2017年末未完工用户户数2016年底预收款余额2017年预收款金额2017年结转收入金额2017年底预收款余额居民用户 工业用户 商业用户 锅炉用户 其他用户 合计 (2)用户工程收支预算单位:万元项目2016年2017年增长率用户工程收入 用户工程成本 用户工程毛利 毛利率 用户工程开发、建设情况说明,用户工程完成户数、收入、毛利、毛利率变动原因说明。2.费用预算(1)各项费用整体预算单位:万元项目2016年2017年增长额增长
7、率开办费制造费用 间接费用销售费用 管理费用 工程建设管理费各项费用合计 费用项目对比分析,费用项目增加的原因说明。(2)各项费用明细预算(见预算报表中隐藏表格)项目行号2015年2016年2017年增长额增长率低值易耗品摊销1 物料消耗2 水费3 电费4 员工薪酬5 其中:工资6 福利费7 工会经费8 职工教育经费9 社会保险费10 住房公积金11 其他12 折旧与摊销13 车辆费用17 维护及修理费18 取暖费19
8、 差旅费20 办公费2
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