有关偏关县2017年财政预算执行情况和

有关偏关县2017年财政预算执行情况和

ID:19368443

大小:107.00 KB

页数:23页

时间:2018-09-24

有关偏关县2017年财政预算执行情况和_第1页
有关偏关县2017年财政预算执行情况和_第2页
有关偏关县2017年财政预算执行情况和_第3页
有关偏关县2017年财政预算执行情况和_第4页
有关偏关县2017年财政预算执行情况和_第5页
资源描述:

《有关偏关县2017年财政预算执行情况和》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、关于偏关县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告——2018年4月10日在偏关县第十六届人民代表大会第三次会议上偏关县财政局各位代表:受县人民政府委托,向本次大会提出2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和各位列席人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年,面对复杂严峻的宏观经济形势和脱贫发展改革重任,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,经济社会平稳健康发展,财政预算执行情况

2、总体良好。(一)2017年财政总收入完成情况1—12月份,我县财政总收入完成21186万元,为年度计划21054万元的100.6%,超进度0.6%,超收132万元,同比增长14.36%,增收2659万元。预算级次完成情况--23--一般公共预算收入完成12051万元,为年度计划10307万元的116.92%,超进度16.92%,超收1744万元,同比增长22.92%,增收2247万元。占财政总收入的比重为56.88%上划中央收入完成6466万元,为年度计划7638万元的84.66%,差进度15.34%,短

3、收1172万元,同比增长11.35%,超收659万。占财政总收入的比重为30.52%上划省级收入完成1779万元,为年度计划2073万元的85.82%,差进度14.18%,短收294万元,同比降低9.70%,减收191万。占财政总收入的比重为8.4%上划市级收入完成890万元,为年度计划1036万元的85.91%,差进度14.09%,短收146万元,同比降低5.92%,减收56万元。占财政总收入的比重为4.2%征收系统完成情况:国税部门总收入完成10129万元,为年度计划11233万元的90.17%,差进

4、度9.83%,短收1104万元,同比增长40.21%,增收2905万元。占财政总收入的比重为47.81%地税部门总收入完成4231万元,为年度计划6087万元的69.51%,差进度30.49%,短收1856万元,同比降低46.91%,减收3738万元。占财政总收入的比重为19.97%财政部门收入完成6826元,为年度计划3734万元的182.81%,超进度82.81%,超收3092万元,同比增长104.74%,增收3492万元。占财政总收入的比重为32.22%。分税种看,主体税种增收缓慢是总收入增长乏力的

5、主要原因。--23--增值税完成2671万元,为年度计划2998万元2998万元的89.09%,差进度10.91%,短收327万元,同比增长59.56%,增收997万元;企业所得税完成237万元,为年度计划321万元的73.83%,差进度26.17%,短收84万元,同比增长12.86%,增收27万元。个人所得税完成353万元,为年度计划480万元的73.54%,差进度26.46%,短收127万元,同比降低4.59%,减收17万元。城市维护建设税全年完成474万元,为年初计划750万元的63.2%,差进度3

6、6.8%,减收276万元,较上年同期降低12.87%,减收70万元。耕地占用税完成434万元,为年度计划217万元的200.46%,超进度100.46%,超收218万元,同比增长81.25%,增收195万元。上述五项税种,共计完成4169万元,比年初计划4766万元,减收597万元,比上年同期增收1131万元。行政性收费收入、专项收入、罚没收入等非税性收入完成6826万元,占公共财政预算收入的56.64%,为年度计划万元3734万元的182.81%,超收3092万元;较上年同期增长104.74%,增收34

7、92万元。(二)2017年财政支出执行情况--23--2017年,公共财政预算支出累计执行121195万元,占调整预算数125940万元的96.23%,较上年支出100824万元,同比增长20.2%,增支20371万元。一般公共预算各项支出如下:1.一般公共服务支出13976万元,占调整预算数的100%,同比增长1.54%;2.公共安全支出5166万元,占调整预算数的100%,同比降低0.9%;3.教育支出18708万元,占调整预算数的99.56%,同比增长15.5%;4.科学技术支出96万元,占调整预算

8、数的100%,同比增长92%5.文化体育与传媒支出1262万元,占调整预算数的100%,同比增长61.79%;6.社会保障和就业支出22704万元,占调整预算数的90.43%,同比增长45.95%;7.医疗卫生与计划生育支出5646万元,占调整预算数的100%,同比降低30.18%;8.节能环保支出6768万元,占调整预算数的80.87%,同比增长66.58%;9.城乡社区事务支出4133万元,占调整预算数的100%,同比降低

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。