ERP实验报告要求.doc

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1、《ERP财务管理》实验报告(1)专业班级 12级国际经济与贸易1班 学号  姓名 梁玮 实验时间    2013年9月16日   课时数:8 实验名称:系统总账(以下内容:字体小四,单倍行距。整篇报告至少5页,其中实验总结至少1页。)一、实验目的系统的学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法;掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账方法;熟悉出纳管理的内容和处理方法;熟悉期末业务处理的内容和方法。二、实验要求实验一:总账

2、系统初始化1、设置系统参数;2、设置会计科目:①指定会计科目、②增加会计科目、③修改会计科目;3、设置项目目录;4、设置凭证类别;5、输入期初余额;6、设置结转方式;7、帐套备份。实验二:总账系统日常业务处理1、设置常用摘要;2、以“002王东”的身份填制地1-4笔业务的记账凭证;3、审核凭证;4、出纳签字;5、修改第2号收款凭证的金额为800元;6、删除第1号收款凭证并整理断号;7、设置常用凭证;8、记账;9、查询已记账的第1号转账凭证;10、冲销以记账的第1号付款凭证;11、查询“6602管理费用”三栏式总账

3、,并联查明细账及第2号付款凭证;12、查询余额表并联查专项资料;13、查询“6002管理费用”明细账;14、定义并查询“应交增值税”多栏账;15、查询客户往来明细账;16、查询部门总账;17、帐套备份。三、实验内容及过程(参照实验指导书的实验内容)实验一:内容及过程:1、设置系统参数(1)在企业应用平台“业务工作”选项卡中,执行“财务会计”

4、“总账”命令,打开总账系统。(2)在总账系统中,执行“设置”

5、“选项”命令,打开“选项”对话框。(3)单击“编辑”按钮。(4)在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复

6、选框,取消选中“允许修改、作废他人填制凭证”复选框。(5)单击“确定”按钮保存并返回。2、设置会计科目:(一)指定会计科目:(1)在企业应用平台的“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”

7、“财务”

8、“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口。(2)执行“编辑”

9、“指定科目”命令,打开“指定科目”对话框。(3)单击。“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。(4)单击选择“银行总账科目”选项,单击“>”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。(5)单击“确定”按钮。

10、(二)增加会计科目:(1)在“会计科目”窗口中,单击“增加”按钮,打开“新增会计科目”对话框。(2)录入科目编码“”、科目名称“工行存款”。(3)单击“确定”按钮。(4)同理,依次增加其他会计科目。(三)修改会计科目:(1)在“会计科目”窗口中,双击“1122应收账款”,或者选中“1122应收账款”后单击“修改”按钮,打开“会计科目-修改”对话框。(2)单击“修改”按钮,选中“客户往来”前的复选框,再单击“受控系统”栏的下三角按钮,选择空白处(即无受控系统)。(3)单击“确定”按钮。(4)同理,修改其他科目。3、

11、设置项目目录:(一)新增项目大类:(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”

12、“财务”

13、“项目目录”命令,打开“项目档案”对话框。(2)单击“增加”按钮,打开“项目大类定义-增加”对话框。(3)录入新项目大类名称“自建工程”。(4)单击“下一步”按钮,打开“自定义项目级次”对话框。(5)默认系统设置,单击“下一步”按钮,打开“定义项目栏目”对话框。(6)在“定义项目栏目”对话框中,单击“完成”按钮,返回“项目档案”窗口。(二)指定项目核算科目:(1)单击“项目大类”栏下的三角按钮,选择“自建工程”

14、项目大类。(2)单击“核算科目”选项卡。(3)单击“>>”按钮,将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表。(4)单击“确定”按钮确认。(三)进行项目分类定义:(1)单击“项目分类定义”选项卡。(2)录入分类编码“1”,分类名称“1号工程”,单击确定按钮。同理,增加“2号工程”,单击“确定”按钮。(四)项目目录维护:(1)单击“项目目录”选项卡,单击“维护”按钮,进入“项目目录维护”窗口。(2)单击“增加”按钮,录入项目编号“1”,项目名称“自建厂房”,单击“所属分类码”栏参照按钮,选择“

15、1号工程”。同理,增加“设备安装”工程。(3)单击“退出”按钮。4、设置凭证类别:(1)在企业应用平台的“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”

16、“财务”

17、“凭证类别”命令,打开“凭证类别预置”对话框。(2)选中“收款凭证付款凭证转账凭证”前的单选按钮。(3)单击“确定”按钮,打开“凭证类别”对话框。(4)单击“修改”按钮,双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏,出现下三角

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