内审检查表(质量部).pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内审检查表编号:KR-ZL-JL-12审核员:郑承娥受审核部门:质量部审核日期:2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.11、本部门的质量职责是什么?根据检验标准对原材料,关键部件与成品进行检验√负责内审,过程监控,数据分析,改进过程控制成品检验准确率≥100%5.4.11、本部门的质量目标是什么?完成得如何?√关键部件检验准确率≥98%原材料检验准确率≥98%7.11、对产品实现过程的策划是否包含以下内容:√A.产品的要求和质量目标;企业标准Q/DKR?001-2008和顾客

2、要求B.所需的过程及其控制方法;在质量手册中规定了生产过程图,编制了生产和服√务提供控制程序等。设备操作规程等操作规程,有图纸。记录有《气相√C.所需的文件和记录;色谱仪检验记录》、《调试记录表》、《整机送检记录》等D.产品检验等过程及接收准则。有《原材料、外协件、外购件检验规程》等检验规程,接收准则包括标准等。注:符合-√不符合—X观察项—ONO.1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内审检查表编号:KR-ZL-JL-12审核员:郑承娥受审核部门:质量部审核日期:2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定7.61、是否按

3、需要监视和测量特性的要求配置了1、查设备清单,包括皂膜流量计、秒表等√适宜的监视和测量装置?2、是否对测量设备的校准要求进行了策划?2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表,计√划检定时间为2008.11.203、是否按规定对检测设备都进行了周检?3、见到2007.11月的检定证书。√4、抽查检测设备状态标识是否清晰?4、通过记录明确检定状态。√5、测量设备的日常使用和管理状况。5、由专人管理√是否有操作规程,人员能否按要求操作?6、设备运行检验情况?当发现检测设备偏离6、没有发生√校准状态时怎么办?注:符合-√不符合—X观察项—ONO.2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品

4、资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内审检查表编号:KR-ZL-JL-12审核员:郑承娥受审核部门:质量部审核日期:2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.21、是否进行了年度内审的策划?内容有哪1、有2008年度内审计划,规定了内审的目的、范√些?围、审核依据、审核方法、审核时间等。2、内审员是否经过了培训,有无资格证明?2、内审员有郑承娥、朱显庆√3、记录(审核计划、检查表、不合格报告)3、有审核实施计划,有内审检查表,质量检查表。√和审核报告是否完整和规范?审核报告是否共发现质量体系不合格6项,有内审报告,已经由分发到有关部门?关总批准后下发至各部门。4、

5、参加审核的人员是否独立于被审核部门?4、查审核实施计划,不存在审核本部门工作的现√象。5、对不合格原因是否作了分析并采取了纠正5、查不符合报告,已经实施纠正措施,对不合格√措施?原因进行了分析。6、纠正措施的实施和验证情况。6、纠正措施已经落实。√注:符合-√不符合—X观察项—ONO.3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内审检查表编号:KR-ZL-JL-12审核员:郑承娥受审核部门:质量部审核日期:2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.41、是否对产品的监视和测量进行了规定?并1、《气相色谱仪》(Q/DKR?

6、001-2008)以及原材料、√确定了监视和测量方法?外协件、外购件检验规程等检验文件2、采购产品的监视和测量状况。2、查机壳检验报告单,对进厂的机壳进行了检验,√合格。3、半成品的监视和测量实施情况。3、查关键部件检验规程及记录,对检测器等关键√部件进行了检验。4、成品检验的实施状况?抽查检验记录上是否4、查色谱仪D08070501检验报告,不能提供外观×均标明负责产品放行的授权责任者?等检验项目的检验结果。5、放行人员的授权情况。5、有授权书√注:符合-√不符合—X观察项—ONO.4⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内审检查

7、表编号:KR-ZL-JL-12审核员:郑承娥受审核部门:质量部审核日期:2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.31、是否建立了不合格品控制程序?1、不合格品控制程序没有变化√2、不合格品评审及处置的职责和权限。2、由检验员负责不合格品的识别和评审,生产车√间负责不合格品处理。3、不合格品的界定情况?3、未出现不合格品漏检情况。√4、进货检验、过程检验、最终检验的不合格4、不能提供对原材料不合格品的处理记录

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