欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:57543241
大小:146.90 KB
页数:8页
时间:2020-08-27
《内审自查规定.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、精品文档消防产品型式认可内审自查规定1.目的定期对消防产品型式认可质量管理体系进行审核,验证质量活动及其结果。评价体系运行的有效性和适宜性,为质量体系的改进提供依据,以保持质量体系的持续有效运行以保证公司质量目标的实现。2.适用范围适用于本公司型式认可质量管理体系的内部审核活动。3.职责3.1质量负责人负责组织内审自查工作。3.2综合办和质检科负责内部审核的归口管理,并组织纠正预防措施的跟踪验证。3.3审核组负责内部审核计划的具体实施。3.4受审核部门配合内部质量审核工作的实施,并针对审核中发现的不符合项制定落实纠正、预防措施、并按要求实施。4.
2、工作程序1欢迎下载。精品文档4.1质量负责人根据体系运行的需要,策划并编制内审计划,报经理批准后实施。4.2审核的频次4.2.1一般情况下覆盖型式认可实施细则15条和部门的内部审核,每年至少一次(时间间隔不超过12个月)。时间由质量负责人确定。4.2审核实施。4.4.1首次会议审核组长主持召开首次会议,参加人员有:审核组成员、公司领导、受审核部门负责人,会议内容为:简要介绍审核计划的安排、审核采用方法、步骤和相关程序;4.4.2审核的实施a)审核员通过看、查、问、听等手段,检查体系运行的实际状态,并从中获取信息取得证据,检查时应做好记录。b)审核
3、中发现的不合格,应让该项工作的负责人确认,以保证不合格项能完全理解,并有利于纠正。c)确定不合格项,并做出审核结论。d)审核小组与审核部门就审核情况进行交流,以求达到一致并认可。2欢迎下载。精品文档4.4.3末次会议1末次会议由审核组长召集,参加人员与首次会议相同。审核组长简要介绍本次审核的具体实施情况、审核员介绍部门审核的具体情况及发现的具体问题,审核组长就本次内审做出综合性评价和结论,指出不合格内容及纠正、预防措施的完成日期,会议由综合办记录。4.5审核报告4.5.1审核结束后,审核组长负责在二日内编制好审核自查报告,经质量负责人审批后予以发
4、放。4.5.2审核自查报告的基本内容为:a)审核综述;b)不合格项及改进要求;c)质量管理体系有效性的综合评价及结论;d)质量体系的改进意见;e)审核组成员签字。4.6审核报告的发放范围:经理、副经理、质量负责人、受审核部门及不合3欢迎下载。精品文档格项涉及的相关岗位。4.7纠正及改进4.7.1企管部将审核中发现的不合格报告发至各责任部门,各责任部门按《纠正措施控制程序》的要求,针对不合格项调查分析原因,并制定纠正措施,如遇特殊原因限制措施实施时,应及时向管理者代表汇报,以便组织协调解决。4.7.2审核员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证,并将措
5、施的实施情况填在不合格报告栏内。相关措施及效果证明材料可加附页说明。4.7.3有效的纠正措施如需纳入相关文件时,按《质量和技术文件控制程序》修改,经检查纠正措施未达到改进要求时,责成责任部门重新进行改进,直至合格为准。4.8质量负责人负责将质量审核的有关信息提交管理评审。4.9内部质量审核计划、记录、报告及验证资料由综合办按《质量记录控制程序》予以控制、管理。5.支持性文件《企业管理制度汇编》4欢迎下载。精品文档《部门及岗位职责职权汇编》《质量和技术文件管理程序》《质量记录管理程序》26.记录《质量审核计划》《不合格报告》《内审自查报告》《首、末
6、次会议签到表》《潍坊风筝集团天幕防火门制作中心内审自查记录》5欢迎下载。精品文档36欢迎下载。精品文档内审自查规定文件编号:FZTC受控状态:发放编号:版本:A编制:日期:审核:日期:批准:日期:7欢迎下载。精品文档潍坊风筝集团天幕防火门制作中心48欢迎下载。
此文档下载收益归作者所有