特别纳税调整相互协商协议补(退)税款通知书.doc

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1、附件9税务局特别纳税调整相互协商协议补(退)税款通知书税协商〔〕号:根据中国税务主管当局与税务主管当局于年月日签署的(相互协商协议名称)的有关规定,对你企业自年至年的纳税年度进行如下调整:1.调增(减)你企业应纳税所得额元,应补(退)企业所得税元,并按有关规定加收利息。2.调增(减)你企业应纳税收入元,应补(退)   税元。需要补缴税款的,你企业应当自收到本通知书之日起__日内,向税务局缴纳上述税款及利息。逾期未缴纳税款的,按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的有关规定执行。-6-特此通知。附:1.企业所得税调整项目表2.其他税

2、种调整项目表3.各项税收应补(退)明细表税务机关(公章):年月日-6-附1企业所得税调整项目表所属年度()企业名称:   纳税人识别号(统一社会信用代码):金额单位:人民币元(列至角分)调整项目摘要应纳税所得额调增调减小计净增(减)额相互协商调整前应纳税所得额弥补以前年度亏损额调整当年度亏损额相互协商调整后应纳税所得额-6-附2其他税种调整项目表所属年度()企业名称:    纳税人识别号(统一社会信用代码):金额单位:人民币元(列至角分)税种调整项目摘要调增调减小计-6-附3各项税收应补(退)明细表企业名称:     纳税人识别号(统一社会

3、信用代码):金额单位:人民币元(列至角分)税种所属年度应交税额已交税额应补(退)税额加收利息情况基准利率合计------6-使用说明一、本通知书依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的有关规定设置。二、适用范围:税务机关根据有关相互协商协议对企业作出相应调整时使用。三、“你企业应当自收到本通知书之日起_日内”所填天数应当依据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十三条规定限期缴纳税款的期限填写。四、税务机关应当根据实际情况在本通知书中列示应补(退)的具体税种及税款。五、附3中“应交

4、税额”:填写根据相互协商协议企业应当缴纳的税款金额,需要退还税款的,按负数填写。六、附3中“已交税额”:填写企业在收到《特别纳税调整相互协商协议补(退)税款通知书》前已经自行缴纳的税款金额。七、附3中“应补(退)税额”=“应交税额”-“已交税额”。八、附3中“加收利息情况”:应当加收利息的,在“基准利率”栏打“√”,按照有关规定不加收利息的,不填写此栏。九、本通知书应当由主管税务机关负责人批准。十、本通知书与《税务文书送达回证》一并使用。十一、本通知书为A4竖式,一式三份,一份送企业,一份送税务机关征收管理部门,一份由税务机关负责相互协商事

5、项的部门归档。-6-

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