出差管理制度修订版.doc

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1、第四条出差管理制度及报销流程一、出差申请1.1员工出差必须提前一天填写《出差申请单》,写明出差时间、路线、乘坐的交通工具以及出差事由,由部门领导审批,再交由总经理审批,复印一份交行政。1.2《出差申请单》是员工出差借款和向行政部申请订购出发机票、车票的凭据。二、出差管理2.1出差工作内容:出差期间必须提交工作计划,每日通过钉钉填写日志,包含今日完成工作、明日计划工作、需要协调工作等,并将能体现拜访对象的照片作为附件上传。三、出差借款3.1如果出差员工需要借款,须提前一天填写《借款审批单》,并在“借款事由”栏注明借款金额的依据或出差费用的预计金额,金

2、额大于5000元需提前两天申请。3.2《借款审批单》须根据《财务审批权限规定》中规定的审批流程和权限进行审批。四、出差工具4.1出差员工须本着节约和效率相结合的原则选择交通工具,由部门负责人决定。4.2城际交通如有合理原因需要乘坐飞机需提出申请,由总经理审批同意,方可乘坐,飞机只限于乘坐经济仓。在不影响工作安排的情况下,尽可能乘坐火车、动车、汽车等更为经济的交通工具。4.3对于往返机场(火车站、汽车站)的交通工具,提倡乘坐机场大巴和公共汽车以及地铁前往。五、费用标准: 职务交通工具住宿标准出差补贴一般员工动车/高铁二等座一线(北上广):260元/晚

3、二线(省会城市):200元/晚三线及以下:150元/晚80元/天部门负责人动车/高铁二等座一线(北上广):280元/晚二线(省会城市):240元/晚三线及以下:180元/晚120元/天总经理及以上动车/高铁二等座/飞机实报实销实报实销补贴天数:与住宿天数一致。六、费用标准的补充说明: 6.1住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 6.2实际出差天数的计算以住宿天数计算。 6.3伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按

4、标准领取补贴。 6.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。 6.5对方公司招待的,不予报销住宿费。6.6俩名同性别员工到同一地方出差时,入住时订一个房间。出差补贴的标准不变。七、出差费用报销7.1出差员工应填写《差旅费报销单》,并附上《出差申请单》和发票等相关单据。差旅费报销须根据《财务审批权限规定》中规定的审批流程和权限进行审批。7.2报销签批程序:报销申请人填单----部门主管签字----财务会计----行政---CEO----出纳八、核销规定8.1所有出差报销项目均需凭发票或正规票据报销,不得虚报、冒领,一经查实,除追回报销费用,按触犯“

5、高压线”的制度执行。九、此管理规范自2018年10月13日起执行,解释权归深圳多点互联科技有限公司。

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