报销制度2范文.doc

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1、报销制度2范文  第一条为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。  第二条费用报销的控制原则计划管理、分级负责、层层把关。  由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。  第三条费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”,列明费用的、费用的、费用的、款项支付等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。  第四条费用发生过程中,原则

2、上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。  第五条费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。  第六条“”(如交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和。  第七条当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。  “费用报销单”的填写,尤其是费用金额,

3、并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。  第八条当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。  第九条当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批,财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。  财务经理审

4、查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。  第十条当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。  总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。  总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。  第十一条当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后,应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资

5、金,出纳人员应对“费用报销单”进行审核,重点看。  出纳人员在审核无误后方能付款。  第十二条本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。  第十三条本制度经公司总经理审批签署实施,修改时亦同。    内容仅供参考

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