ERP管理制度.doc

ERP管理制度.doc

ID:48662162

大小:231.00 KB

页数:24页

时间:2020-02-27

ERP管理制度.doc_第1页
ERP管理制度.doc_第2页
ERP管理制度.doc_第3页
ERP管理制度.doc_第4页
ERP管理制度.doc_第5页
资源描述:

《ERP管理制度.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、.安徽省瑶海家具制造有限公司ERP管理制度为了确保ERP的正常运行,有效利用ERP的核算信息,更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据,公司特制定以下制度。第一章总则一、基本操作要求1.操作人员及相关权限由使用部门提出申请,申请内容包括具体操作人员姓名、权限、范围、岗位责任等,经ERP管理员审核后,报总经理批准,再由ERP管理员授权执行。2.操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识,熟知本岗位的ERP范围、责任和具体要求,并在实际运用中不断提高操作技能水平。3.操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。4.ER

2、P只能由公司批准的人员操作,其他无关人员严禁操作。5.操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作,不得使用他人帐户登陆、操作。6.操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。二、数据录入要求1.数据录入必须准确、完整、规范,格式应前后一致,严禁随意改变编码规则。2.数据录完后应进行复核,确保数据无误。数据录入错误经本人发现并及时修正,未给公司造成损失的,可以不予追究责任。精选word范本!.第二章岗位责任制一、ERP管理员1.岗位职责:负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。2.岗位说明:(1)组织安排ERP培

3、训和ERP会议;(2)监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作,检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核;(3)确保网络稳定,负责ERP系统的日常维护;(4)定期汇报ERP运行情况,编写ERP制度和流程性文件;(5)根据ERP管理制度实施奖惩;(6)对ERP软件、工作流程进行优化,提高工作效率(7)其他ERP相关事务处理。二、客服部1.部门职责:(1)负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作,按规定的分区管理模块,及时添加新增销售客户编码和客户信息档案; (2)负责在ERP上录入客户订单,以便形成生产计划数

4、据链,作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据;(3)根据入库信息,负责录入销货单,保存并打印出来交财务盖章后,提交到物流部。2.岗位说明:序号岗位说明责任部门责任岗位责任人1维护客户资料:录入客户代码、名称,以及其他业务需求信息并保存客服部21)将客户确认的产品需求在ERP系统中录入客户订单客服部精选word范本!.2)订单上选择购货单位,选择产品代码,录入产品数量和交货日期,选择业务员、部门。然后对客户订单进行保存3)确认订单上相关信息,审核客户订单3订单生产完成入库后,根据订单,生成发货单。未入库,不允许提前开发货单客服部4确认

5、发货单上相关信息,保存并打印发货单,财务审核后交给成品仓库。客服部5查询跟踪客户订单执行情况客服部6根据客户付款和开票要求,通知财务部门进行开票客服部7根据客户的打款明细信息,及时和财务对账客服部8若客户信用额度不准,协助财务部门进行对账,然后由财务部按照相关规定处理客服部三、销售部门部门职责:负责协调和仓库、生产、财务等部门之间涉及ERP的相关事务。四、研发部1.部门职责:(1)负责ERP系统中所有产品体系内BOM的录入及BOM单的及时更新;(2)负责物料信息反馈表的制定,由各部门填写完毕后录入系统;(3)对开发的新产品,就其工艺流

6、程和BOM的构成,与生产部沟通,以便及时修正各种物料在BOM中的用量,使BOM更趋完善;(4)负责ERP系统中BOM的制定及物料用量确认。2.岗位说明:序号岗位说明责任部门责任岗位责任人精选word范本!.1根据部门开发的新产品,对产品的基础资料进行维护,制定产品的物料清单(BOM),并录入BOM清单数据研发部2制定物料信息反馈表,由各部门填写完毕后录入系统研发部五、采购部1.部门职责:(1)采购部是ERP物流系统基础数据的出发点,采购部员工应依据计划部在ERP中生成的请购单或依据仓库库存物料的主数据参数(ERP中的安全库存、提前期、

7、订货策略、批量规则相关数据)产生的请购单,生成采购单来采购物料;(2)负责ERP数据库中的供应商编码以及相关的供应商客户资料录入和维护,加强供应商资源管理。供应商分类编码的录入,要保证唯一性,必须按其物资类别以及先后次序建立;(3)根据约定的付款条件和日期,在系统中生成采购发票,并打印出来;(4)及时、全面更新供应商价格;(5)根据质检判定的原材料来料不良或是生产制程中检验判定为原材料不良问题开据的品质异常单,采购需及时处理并在系统内建立退货单。2.岗位说明:序号岗位说明责任部门责任岗位责任人1维护价格资料采购部2维护供应商资料:录入

8、供应商代码、名称,结算方式,付款周期,保证金额度以及其他业务需求信息等,并保存采购部31)依据请购单,生成采购订单2)确认采购订单的数量等信息,选择采购员。然后对采购订单进行保存3)采购部精选word范本!.确认订单上相

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。