SAP 年结、期末结账、年底关账操作

SAP 年结、期末结账、年底关账操作

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1、SAP年结、期末结账、年底关账操作什么是年结?就是一个正常的年度期间的结束后,对该年度中发生的所有业务进行结算处理。简单点说就是,会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。年结准备在年结前,首先需要完成最后一个月的月结处理工作。因为是最后一个月,所以涉及很多业务都是一年内很少发生,或不发生的业务。在结账时需要特别注意。例如,年终奖金的计提、企业所得税计提等等。在年结前需要对企业当年发生的业务进行全方位的回顾,同时结合财务制度及国家相关法规,检查企业当年业务是否全部按要求进行了相关账务处理。另外,在大

2、多数企业中都存在按年度进行比较分析的管理报表,此类报表大多数分析形式均为计划与实际比较。如,全年采购计划分析、销售计划分析、生产管理计划分析等等。这些报表的分析意义主要也是来源于年度结算的正确性。综上,在进行企业年结前。各业务部门需要总结全年实际业务是否已经全部按要求提交至财务进行记账,并对特殊业务的发生情况进行总结性说明。财务部门根据原始凭证及相关会计法规进行财务账务处理,待账务核算完成后,将上一年度的科目余额结转至下一年度作为期初数。SAP年结前系统配置检查1.  维护新的年度会计凭证号码范围FBN1查询凭证

3、号码范围的会计年度。OBH2将凭证号码范围增加至新的会计年度。2.OKEV维护版本0至新的会计年度。3.检查成本中心、成本要素作业类型有效期使用事务代码KS13检查成本中心有效期,并维护使用事务代码KA23检查成本要素有效期,并维护使用事务代码KL03检查作业类型有效性,并维护4.定义存留收益科目使用事物代码OB53定义本年利润结转总账科目5.检查资产结束年度期间使用事物代码OAAQ检查资产当前关闭会计年度,系统允许同时打开两个年度期间。SAP年结操作及注意事项一、业务数据清理、预算数据导入1    相关业务部门

4、    对于延迟收货的PO,提出承诺结转申请CJCF/KOCF2  相关业务部门    PR、PO年终清理。清理并关闭不需继续采办的PRME29N-ME22N/ME54N-ME52N关闭不再继续采办的PR;根据年终的工作完成情况,最后一次结转PO承诺。二、集成业务1    SD模块  完成全年销售业务并集成记账至财务2    MM模块完成所有的采购及物料业务并集成记账至财务3    PP模块  完成所有的生产业务并集成记账至财务4    PS模块  完成所有项目业务并集成至财务5    PM模块完成所有维修业务并

5、集成至财务6    HR模块  完成所有的薪资业务并集成至财务三、财务余额结转(可多次结转)1    单位财务    打开下一年度记账期间  OB522    单位财务    打开下年物料期间    MMPV3    单位财务    应收应付未清项清账    F-03/F-44/F-324    单位财务    总账余额结转          FAGLGVTRa.第一次结账之后就可以做余额结转,之后若发生账务调整,需要重新结转;b.资产负债表科目结转余额,损益表科目结转至留存收益5    单位财务    应收应付

6、余额结转      F.07操作后如发生账务记账,则需要重新执行结转四、固定资产业务处理1    单位资产会计    资产财政年度更改    AJRW如果在新年度1月1日物理时间没有打开新年的会计年度的话,查询资产报表的话会报错。执行更改Tcode后,一定要注意系统提示,如果有错误,要看错误,不是执行完了就好了2    单位资产会计    检查新的资产年度是否打开,可以使用AW01N,看资产过账界面的新年度页签是否能点击    AW01N  能点击到新年表示已经开了新的年度了,否则有问题,要重新执行AJRW看问题

7、所在3    单位资产会计    检查资产明细账与总账科目的余额是否一致,如不一致按系统的提示进行修正    ABST24    单位资产会计    上一步检查正确后执行资产年度结转    AJAB此步骤为关账,要确保结算年度年12月的折旧已运行,确保结算年度年没有其他资产业务后,再执行此操作。5    单位资产会计    检查是否确实完成了年度结转  OAAQ  看公司代码对应的年度要变为结算年度,才表示年结正确。不能手工修改此处,只能查询!五、关账1    单位财务    关闭上年度FI的12期间    OB

8、522    单位财务    打开上年度FI的13期间(审计调整用)  OB523    单位财务    关闭FI的13期间  OB52

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