盘点管理规定(作业指导)

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1、1.1在于核对企业期末存货之数量,并找出存货管理之缺失加以防范。1.2观察了解存货之内部控制,质量状况及截止是否适当,据以衡量存货之价值,、并达成良好的管理控制。2.适用范围:公司所属之存货,不论其存放地点或形态均属之。3.相关文件:无4.担当单位:4.1财务部5.管理重点:5.1盘点计划编写5丄1由财务部负责盘点计划的编写与会签。5丄2由各部门主管负责盘点计划的执行。.5丄3依帐务需求做监盘,原则上每年2次,时间为6月底及12月底。5.2盘点方式5.2.1初盘:由盘点单位自行安排人员执行。5.2.2覆盘:曲各部门主管分配人员担任。5.2.3监盘:曲财务部主管

2、安排人员担任。5.3盘点单据及窗体5.3.1“存货盘点标签”531.1“存货盘点标签”为一式一份,须预先连续编号(流水号)。5.3.1.2初盘时“存货盘点卷标”之数据填写均以黑或蓝笔填写。531.3“存货盘点标签”若有库存数书写错误时应作废,但不可丢弃,应将此作废单送回财务部。其它地方有修改应在修改处盖章或签名。5.3.2“存货盘点标签使用情况”5.3.2.1由财务部负责填写,各部门领取“存货盘点标签”的起迄号及张数于“存货盘点标签使用情况”上,以控制“存货盘点标签”的分发数量。5.3.2.2盘点结束后,由各部门填写使用、作废及空白“存货盘点卷标”起迄号码、张

3、数并送交财务部。5.3.3“存货盘点截止单据汇总明细表”。(1)盘点单位应将存货截止F1前的各单据(“收料单”、“领料单”、“补料单”、“退料单”、“发料单”、“入库单”、“出库单”等)之最后一张截止单据编号及在存货截止FI后因特殊情形而开出的各种单据之编号,皆填于此表内。5.4存货截止控制5.4.1盘点基准F1当天若有存货进岀,则进货不列入盘点,岀货列入期末存货盘点。核準審核制訂制訂部門財歸制訂日期2004/11/19修改日期2005/06/22會簽可瑞爾科技觴州)有限公司財務制度盤點作業指導書文件編號KF-HMN-06版本第二版5.4.2存货停止进出期间,

4、如因急需要必须领料、出货时,须经最高主管核准后,方得进行。5.4.3存货盘点截止日以后的进料,请品管单位集中放置不列入存货盘点。5.5盘点前准备工作5.5.1准备盘点所需资料事先填写好“存货盘点标签”及“盘点清册”,“盘点清册”应先列盘点存货名称、料号、数量、规格、存放地点,以供覆盘、监盘使用5.5.2清理仓库及生产线5.5.1.1各类存货应按同一分类及同一计算单位分别排列整齐,以免漏盘或重复盘点。5.522“存货盘点标签”须明显黏贴在所盘之存货上。5.523不属本厂所拥有之货物应分别标示及摆放,并注明之。5.524尽量降低生产在线在制品及己发之原物料数量,生

5、产在线半成品并尽量生产至固定阶段,同一完工程度在制品及相同原物料尽可能集中摆放。5.6实际盘点5.6.1初盘5.6.1.1盘点人根据“盘点清册”逐一盘点,并在“存货盘点标签”上签名。5.6.1.2盘点人员应随时注意所盘点货物中可能之损坏品、呆料品备料(LRP)部份,并于“存货盘点标签”与“盘点清册”中注明。5.6.2覆盘5.6.2.1盘点时以“盘点清册”为主。5.6.2.2存货数量之多寡,逐项进行覆盘。5.6.2.3将覆盘结果填入“盘点清册”之覆盘栏。5.6.2.4覆盘人员与初盘人员盘点数量有差异时,请书写实际数量,若无差异直接于数据域打「/」,并签名。5.6

6、.3监盘5.6.3.1财务部人员作监盘工作。5.6.3.2依据“盘点清册”进行监盘作业。(3)监盘人员与初盘人员盘点时有差异时,请书写实际数量,若无差异宜接于数据域打「/」,并签名。5.7盘点完成工作5.7.1初盘单位取卜•“存货盘点标签”依编号排列,若有遗漏须立即找回。并填写“存货盘点标签”,将已使用、空白及作废“存货盘点标签”送交财务部。5.7.2各盘点单位于盘点完毕后,将“盘点清册”重新修止差异处后交回财务部。5.7.3盘点后检讨会检讨此次盘点Z缺失及未注意事项作为卜•次盘点计划改善Z方针2.附件:6.1盘点清册6.2存货盘点截止单据汇总明细表及盘点标阡

7、使用情况6.3存货盘点标阡制訂部門財務部制訂日期2004/11/19修改日期2005/06/22

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