日常管理流程及制度

日常管理流程及制度

ID:46448769

大小:70.50 KB

页数:5页

时间:2019-11-23

日常管理流程及制度_第1页
日常管理流程及制度_第2页
日常管理流程及制度_第3页
日常管理流程及制度_第4页
日常管理流程及制度_第5页
资源描述:

《日常管理流程及制度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、日常管理流程及制度一.会议制度:每周5下午召开例会,并由行政秘书做会议纪要,如有重人决议及工作计划会议纪要需耍当事人签字确认并存档,每周会议纪要由行政秘书通过电子邮件形式发至会议参加人。如公司临时有重要决定需要召开会议,需由会议组织人通知行政部,通知及组织相关参会人员参会,并做好会议记录T作。年屮及年底总结会,年屮及年底需要召开总结会,总结前期工作并制定未来的发展规划。二、考勤制度曲行政秘书负责考核,并统一汇总至行政总监处,曲行政总监在每周例会上宣布。具体规定:1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。2、

2、上午上班时间为10点整,下班时间为14时;下午上班时间为15点30时,下班时间为19时整。3、上班15分钟以后到达,视为迟到,下班15分钟以前离开,视为早退。4、以月为计算单位,第一次迟到早退扣款10元,第二次迟到早退扣款20元;第三次迟到早退扣款30元,累计增加。5、迟到早退情节严重屡教不改考,将给予通报批评、扣除绩效T资、直至解除劳动合同处理。6、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况,属实的,经公司领导批准可不按迟到早退处理。7、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准,两天至三天的由分管领导批准,请假三天以

3、上的由总经理批准;部门经理、总经理助理请假由总经理批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。8、员工因公外岀不能按时打考勤卡,应及时在考勤卡上注明原因,并由部门经理签字确认。9、员工本人确实因病,不能正常上班者,须经部门经理批准,报人力资源部备案,月累计超过两个工作口者,必须取得区级以上医院开据的休假证明。10、患病员工请假须出本人或出直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假,经批准后方可休假。11、经公司领导批准,当月累计病假两口(含两H)以内的,每n扣绩效考核分值3分。12、患病员工如有区级以上医院开

4、据病假条的,当月病假累计三日(含三H)以上者,每H扣绩效考核分值5分。;全月病假者,扣除全部绩效工资;连续病假超过三个刀者试为门动辞职或按乌鲁木齐市相关政策执行。三、报销制度外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、H期、金额人小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,凭合法的原始单据将票据粘贴好,用屮性笔填写经费支岀报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有行政确认签字;1、将付款凭单传递给行政秘书,由其核对所报销的费用是否合理,手续是否完

5、整、支出金额是否止确,并对所审核的单据签字确认。2、将秘书审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。3、岀纳报销时审核签字手续是否齐全,手续完备后进行付款,并在付款单上加盖“现金付讫''章。4、特殊事件急需付现,先向总经理请示后,出纳先行付款手续,后补审批手续。5、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销,不得拖延时限。6、公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由公司财务总监审批即可,金额超过10000以上的必须耍曲公司董事长的审批。金额超过10000以

6、上的,董事长不在的情况下须要由财务总监或人事经理屯话通知董事长,得到批准后由财务总监、至少1名会计主管签字后方可报销。若财务总监不在的情况下,由人事经理电话通知财务总监,得到批准后出2名会计主管和人事部经理同时签字方可借款或报销。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款(1)报销程序关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本财务文本。具体各项费用的报俏流程办理:(A财务预审(出纳在人证明或验收签字、票据审

7、核人在审核处签粘贴相应票据(经手人和领款人签字财务总监签字(在审批人处签字)出纳签字报销费用报销人报销申请(填制费用报销单)-一报销人部门负责人(或上级财务总监主管)确认签字・会计主管审核(单据、数据等方面要求)(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)・岀纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既泄程序,以后齐项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。(2)报销管理及流程1、市内交通费报销:要凭正规发票(公交车票、车租车票)进行报俏手续,需要在经费支岀单上注明起始地、目的

8、地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车,如有需要,向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因)。2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销;餐饮费按公司规定按口定额给予报销。公司员工岀差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程,由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。出差

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。