004费用报销管理ok

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1、费用报销管理1范围适川于公司内部涉及各种零星费用(差旅费、招待费、部门经常性零星费用、培训费等)报销业务的管理。2控制目标2.1确保所有费用报销均在费用预算内,严格控制费用支出。2.2确保所有费用的列支均做到合理、合法、合规,并且得到及时准确的记录。3主要控制点3.1部门经理按权限中批费用的发生是否属计划内,是否合理、是否超费用标准或部门预算,确定是否同意报销。3.2费用会计审核费用内容及原始票据的真实性、合规性,报销单填写是否齐全,计算是否止确,是否已经过规定程序审核批准,各程序的帀批是否在规定的审批权限内,对不合规的票据予以没收。3.

2、3费用会计审核费用是否在资金计划内,是否在部门预算内,不在资金计划和预算内的费用予以退冋,要求补充资金计划和(或)超预算计划。3.4费用会计审核发生的费用项目是否符合差旅费报销政策,对不符合差旅费报销政策的予以退冋。3.5会计主管审核凭证科目使川是否止确,原始票据与报销单金额是否一致,数据计算是杏止确。4特定政策神马集团有限责任公司第十一章财务管理第二节付款管理索引号财务管理0044.1费用报销须经直接上级中批。部门经理费用中批—元以内的费用。主管副总费用中批权限—元以内的费用。总经理审批超出主管副总审批权限或超费用报销标准的费用4.2费

3、用会计在—(规定时限内)进行审单,并将审核批准的报销申请单交出纳付款。4.3出差人员返冋后_天内,出国人员返冋厉_天内应及时到财务部报销,超出一天扣款—元。4.4个人报销标准住宿费标准销售、采购、市场部_级——业务主管一业务经理以上级其他部门_级——业务主管一业务经理以上级出差补助标准员工出差补助—元/天,司机带车出差补助—元/天乘朋交通工具标准神马集团有限责任公司第十一章财务管理第二节付款管理索引号财务管理004_级乘坐飞机、火车软卧、轮船一、二等舱位,其他人员不得乘坐飞机、火车软卧、轮船一、二等舱位。若有特姝紧急任务需乘飞机者须爭前经

4、总经理批准,总经理不在,授权主持工作领导签字,否则财务不了报销,超过部分一律由个人负担电话出租车费标准出差电话费、出租车费的报销审批人员、权限。4.5参加培训人员,按规定应报销的住宿费,不得超过上述标准。参加外地会议人员,按会议安排标准报销,原则上不得超过上述标准。4.6提取现金超过5万元,必须有保卫部门随行1费用报销流程填表说明C-12-002-003步骤涉及部门步骤说明1相关部门各部门费用报销人员将原始票据整理粘贴好,并按规定填制报销单。2部门经理、主管副总、总经理部门经理审核费用的发生是否属计划内,是否合理、是否超费用标准或超个人/

5、部门预算,确立是否同意报销。将超出审批权限的报销单报主管副总以至总经理审批。3财务部-费用会计费用会计审核费用内容及原始票据的真实性、合法性,报销单填写是否齐全,计算是否止确,是否已经过规定程序审核批准,各程序的审批是否在规定的审批权限内,对不合规的票据予以没收,或退回换仑格票据。4财务部费川费川会计审核费川是否在资金计划内,是否在部门预算神马集团有限责任公司第十一章财务管理第二节付款管理索引号财务管理004步骤涉及部门步骤说明会计内,不在资金计划和部门预算内的费用予以退回,耍求按照部门工作计划及资金计划管理流程的规定程序补充资金计划和(

6、或)超预算计划。5财务部-费用会计费用会让审核审核所报费用是否符合公司费用报销政策,是否符合财务制度的规定,将不符合报销政策、财务制度规定的报销单退回报销人员。6财务部-费用会计费用会计对已审核通过的报销单,计算出差补助,汇总报销金额。7财务部-费用会计费用会计杳询个人预支款明细帐,确定是否借有预支7.1财务部-费用会计费用会计根据查询结果,用差额法冲消个人借款,并开出现金收款或付款凭证。8财务部-会计主管会计主管中核凭证科目使用是否止确,原始票据与报销单-金额是否一致,数据计算是否正确。9财务部-出纳出纳会计根据收款或付款凭证收款或付款

7、,报销人员在凭证上签字10财务部-费用会计费用会计根据已经过中核收款或付款的凭证更新财务帐神马集团有限责任公司第十二章财务管理第二节付款管理索引号财务管理004主题费用报销管理版本号1生效日期修改日期编制单位核准者2002/4/CI作废日期作废执行人删除的内容:3

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