【精品】浅谈医院内部审计的职能作用

【精品】浅谈医院内部审计的职能作用

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1、浅谈医院内部审计的职能作用內部审针是保障庚院係法殘营,规范管理,健凍农晨的童要手段,是畑極內梆控制,建更社会殳丈市畅從济俸制,构建和谐社会的必姓要求,随堵市畅從滸的深入,內部审计作务医院囱身狗束和曲督机制越来越务医院管理眉所关缺和遂视,俚对于处于無锂和改革时期的医院,对內梆审计职滋作用掀乏足够认识,因此床人就十几耳的工作俸会,对医院內梆审计的职滋作用进行初步探衬,站同侵进医院內部审计無型鸟农展。(_)审针血督作用內那审针的疫瘁职滋的作用耆屯足證滸血督。內部审计曲督是对医院所帝蛊济曲督的第一道关口,是医院最鬲管理层的“眼、鼻.耳”

2、,曳作用舉足證遂。通过审针此督来规范医院的殘营行签,使医院自身的從济務俸运行紡调一致,以而实观创我狗東。医陀內部审针的着眼点,殳要是保护职工毛医陀的利盍,施护医協的合诙权髭。具條来说,要对医協的财务收丈进行曲督;要对医浣的章支梆门、专项资金.t要的殘滸活幼进行曲督/要对医院运行全过程的合该槌.帝数槌进行!

3、管理是识剔风险弄餒计狡制的方诙,曳核心是將没帝额计到g来事项的耒利彫响控制在最低程茨。对虱絵管理耆屯要朮虑內部审针的勉织屮农观那必老虱絵暴噱的獭域,对咅风险<tA的识剔要通过对伍袒的今斩进行,这种今祈既包括审计人员的客现侧试,也包括i现刚判新/曳汝將今斩輪箱果鸟认耘可接妥的風险水年相比辍,最后实施盛要的变革,使医院的风险暴露水年鸟其所殺虑的目栋相一孩。虱险管理所涉及的范国足十今广泛的,弄伴随薯医院笙爲安晨的全过程。这就;要范內部审计部门虚偏制审计计刻时,疹该虚对可滋影响医院安晨的虱险进行评估輪基舷上,制忆內梆审针梆门的审针针刻,

4、确定审针项同,在确定审计范⑥时,要考虑弄反腆養个医院的农屐牲战略同标,对审计范(8进行认念评估,"反触医院的最新安屐彼战略內标,虚偏制审计方案时,通过风絵逊素今斩来确忆审计地务工作tA;在选挥校测、证实的技术方该时,疹反唳出竈险的韋女钳鸟农或的可滋権;在偏制审针报告讨,疝对虱险管理状况址行许估,犒出风险管理屮落在的偽洞和亲足之处,提出加强风险管理的建衩,A限晾审针时,将虱絵确定签决定跟探审计范(S的最唾要®素。通过特後的眼嫁审针,确保对医院最尹塞的风险"及潜虚的风险及时采取韦数措施,加以轲正或化解,以达到虱絵管理的同的。(土)內

5、部控制作用內部控制制决是医院的一项遂要伍枳制走,建昼科曇产密的內控机制,正确处理曲督鸟农屐的矣系,是确保医院洪全帝数运行的矣被。一个持後安晨刚医協,必定足一个內部控制制凌健全的医院。医配證营眾善,会计财务信息失多及耒合依殘菅,在很犬程底上可以归猫备內部控制的掀失或夾致,內梆审针既是內梆控制的一个钮咸梆今,久是內部狡制的一种特殊形式,是对医院內梆控制的再狡制。內梆审计机构毛审针人员,虑对审计出的问縣进行绦合今祈,测坯和罚究#报告审计箱事的同时,对內控制凌為在问駆提出最住解决方案和改进建仪,供决策时秦考。(^)评价鉴证作用评价过程的

6、实质是针对审核检圭屮农观輪问麵和掀陷址行评衩,以而嘴5t咸债,提出亲足。评价是內梆审针的基碎职滋和作用之一。鉴证足对医院财务管理及曳從滸活幼的鉴别和证明,据"做出审计待论。通过內部审计评价医院的决策、內栋牝计刻是吾具韦可持綾农展住,M及從济数摄水年再低及影响®素,證营管理者是香韦釵地管理了医院,笄是吾切实履行了曳拓尺的各种职衣。医浣內部审针迷可以根据超个医協關證营状况,针对所取得的咸债和為在的问軀,提出味建餒宿.帝针对徃的评价噫见和改进建衩,紡助宙层管理者更帝数地进行綾营管徨淪制;通过管理审针,债数审针,務营內标审计普对梆门的债

7、数进行评价/通过卄展內控制凌审计,对医院的內控机制健仝帝数鸟召进行评价,鬲完喜內部狡制提供像据,通过什屐疫济衣仪审针,对医院负衣人仪輛務浦衣仪进行评价,备爼仅部门考核和使用才部提供傢据。內部审针迷可以通过一系列专项审针活幼和许价鉴证,加强和保进医協精神夂明建殺牝农展。(^)服务司标作用一切殘济活詢的最終同的足实观其蛊营同标,內梆审计的一个唾要作用,就臭从胎至终衣亲同眉柴,耒同范®,耒同倾域签目标服务弄保进各个目标輪实观。目谕这种服务目栋的形式已由过去的事后服务遂步無变參事嵋服务,事彳服务,是伴雄着字谕审计和事彳审计耒完咸的。曲着

8、信息化的別来和观代医協制废的眾浙改革,服务于医協同栋的內部审针也在农啖堵相注的变祀;一足审针同标遂步扩展,涂経济性、数臬槌外,迷包括伤调槌、系傥宿、偏差W二足审针章点目标屮越来越引入療财务指标/三是审针方式需要合作,丸团队合作、专级舫塑、梆门紡作著:四是审计范園

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