学院科研经费审计实施细则

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1、邵阳学院科研经费审计实施细则第一条为了建立我校科研经费的监督约束机制,加强科研经费管理和使用的规范性、合法性、合理性,提高科研经费的使用效益,促进党风廉政建设,根据《教育系统内部审计工作规立》(教育部令第17号)、《教育部财政部关于进一步加强高校科研经费管理的若干意见》(教技[2012]14号)、《邵阳学院内部审计工作实施办法》以及国家和地方有关科研项目、科研经费管理的相关政策,结合我校实际,制定本细则。第二条本细则所称科研经费审计,是指学校审计处依据国家有关法律法规、各类科研经费有关使用规定,以及学校关于科研经费管理的各项制度等对学校各类科研经费财务预决算、财务收支及其使用效益

2、情况进行监督和评价。第三条科研经费审计范围:凡我校主持或参与的、项目经费拨到我校科研账户的纵向科研项目经费和横向科研项目经费。(一)纵向科研项目经费是指通过承担国家或省市地方政府计划项目或者专项项目取得的科研项目经费。(二)横向科研项目经费是指通过对外开展科研活动取得的除纵向科研项目经费之外的其他所有科研项目经费,包括校际、校地、校企、国际合作间通过合作研究、委托研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等合同方式取得的经费以及承担各党派、社会团体、专业研究机构等非政府机构科研项目取得的经费。第四条学校科研经费的审计方式分科研经费决算审签和科研经费财务收支审计。(-)科研经费决

3、算审签,是指对按照科研经费管理规定,科研项目结题时科研经费决算必须经学校审计处审核同意后方可上报的科研项目的审核监督。(二)科研经费财务收支审计,是指根据国家、地方有关政策规定和学校有关科研经费管理使用制度,对相关科研项目经费的管理使用、财务收支、效益情况等开展的审计监督。第五条科研经费审计的主耍内容(一)科研经费决算审签内容1、经费决算的编制是否符合国家有关规定,数据是否真实、完整、准确;2、经费决算是否符合预算要求,有无超预算或预算执行率过低现象等;3、经费开支是否符合国家有关科技、经济政策、科研经费管理办法和财务制度等规定;4、有无截留、挪用、挤占科研经费等违反财经纪律的行

4、为。(二)科研经费财务收支审计内容1、学校承担的各类科研经费是否纳入学校计划财务处集中核算,是否专款专用;2、科研经费课题负责人履行管理、使用、审批职责的情况以及学校相关职能管理部门履行科研项0、科研经费管理责任的情况;3、批复的项口资金、配套资金、自筹资金按经费预算表或合作合同规定的到位情况;4、科研经费的管理是否符合科研经费政策和财务制度规定;科研经费的使用是否符合既定范围,有无存在截留、挪用、挤占、虚列和擅自转移的情况以及苴他违反规定的财务开支活动;5、科研管理费的提取和使用是否符合项目管理部门有关文件规定,劳务费、接待费开支范围是否符合规定;6、科研经费用于设备、大型测试

5、、专用原材料等物资采购,以及建设项目等方面执行政府采购等相关规定的情况;7、科研经费开支形成的固定资产是否按照学校规定及时、准确入账,并办理固定资产手续;科研项目形成的无形资产在技术转让和入股时是否进行无形资产评估,评估价值是否合理;是否及时申报知识产权;8、科研经费的使用进度是否符合计划书和预算书的规定;9、科研项目决算报表内容是否完整、数字是否真实、准确,有无隐瞒、遗漏或弄虚作假;财务决算报告是否真实准确地反映科研项口经费预算执行情况;10、其他需要审计的事项。第六条科研经费审计程序(-)科研经费决算审签程序1、科研项目负责人按照科研经费决算报表编制要求,依据科研经费卡收支记

6、录,如实编制科研经费决算报表,提供审计所必需的财务会计资料,报学校科技处、计划财务处完善有关审核、签章后,在规定上报决算期限的前10个工作日,报送学校审计处审签;2、审计处收到资料后,按照本细则第五条规定的内容对其经费决算进行审查,如发现审计资料不齐全、不真实、不准确,决算报表所填内容、数据与财务账簿记录不吻合,经费开支内容不符合有关规定等情况,应及时通知项目负责人,在规定的时间内补充、修正,审计处审核确认无误后签字并盖章;3、审计处审签时,如发现有不符合相关经费管理事项的,应及时向经费负责人提出书面或口头审计意见;如发现有重大问题,耍及时向校领导报告并通报学校有关职能部门;4、

7、审计处自收到完整的科研经费决算审签资料后5个工作日内出具审签意见。经审查后符合有关规定的项目决算报表,市审计负责人签名加盖审计处公章后,全部资料退回送审人,审签工作结朿。(-)科研经费财务收支审计程序1、按照审计工作计划,安排科研经费审计项目。如需调整审计计划或临时增加科研经费审计范围,须经学校主管领导批准;2、审计小组向审计对象发出审计通知书和审计需报送的资料一览表;3、相关单位和人员按照审计通知书的要求报送审计资料,并签署审计承诺书;4、审计小组实施审计,拟出审计报告征求意见

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