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时间:2019-09-14
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1、岀纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理木单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、冇价证券、财务印章及冇关票据工作。主要工作职责有:第一条做好现金的H常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作口结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项口,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。第四条根据审
2、核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需耍,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。•配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。第六条负责银行账户的H常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及吋清理帐口,督促因公借款人员及吋报
3、帐,杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空口收据和空口支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资
4、金渠道,有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。会计人员岗位职责会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有:第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。第二条负责编制月、季、年终决算和其他方而有关报表。第三条协助经理编制并执行全院预
5、算。第四条认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。第五条上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书而向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。第
6、九条负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。第-
7、•条按期填报审计报表,认真自查,按吋报送会计资料。第十一条加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方而的安全制度,确保不出安全问题。第十二条严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款第-
8、•三条定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。笫十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无课后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证冇权进行处理。
9、第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。第十六条保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。第-
10、•八条认真执行财务规定,按财务制度进行成木核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移
11、、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。第二-
12、•条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。第二I•一条加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。
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