合同与订单评审控制程序

合同与订单评审控制程序

ID:38709254

大小:97.50 KB

页数:5页

时间:2019-06-18

合同与订单评审控制程序_第1页
合同与订单评审控制程序_第2页
合同与订单评审控制程序_第3页
合同与订单评审控制程序_第4页
合同与订单评审控制程序_第5页
资源描述:

《合同与订单评审控制程序》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、文件名称合同与订单评审控制程序文件编号XXX-02-XS-01文件版次E-0文件页数5/5修订履历日期版次页次条文修订内容修订人文件名称合同与订单评审控制程序文件编号XXX-02-XS-01文件版次E-0文件页数5/51.目的对顾客合同与订单进行评审,使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制,确保满足顾客合同与订单要求。2.范围适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。3.定义3.1常规合同与订单已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。3.2特殊合同与订单3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单;3.2.2新产品(包括首次量产及停产12个月产品)的合同与订

2、单;3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单;3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单;3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。4.职责4.1销售部:4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审,及签订(合同涉及销售负责人签署时);4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核,及签订(合同涉及销售负责人签署时);4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。4.2品质部:4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审,及签订(涉及质量负责人签署时);4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核,及签订(涉及质量负责人签署时)

3、。4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审,对有关技术要求、质量要求、交货期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。4.4总经理:顾客合同的签署(涉及法人代表人签署时)。5.流程图(见附件一)6.工作程序6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类,并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。6.1.1订单编号方式如下:xxxxxxxx文件名称合同与订单评审控制程序文件编号XXX-02-XS-01文件版次E-0文件页数5/5序号(001~999)月份(01~12)年份(取后两位,如2015年,用15表示)P(只适用于计

4、划订单)1.1.1合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。1.2常规合同与订单的评审1.2.1常规合同1.2.1.1涉及销售有关的合同,如采购合同、保密合同等,直接提交销售部长审核,按合同要求签署;1.2.1.2涉及质量、环保有关的合同,如质量保证合同、环保协议等,由销售部转交给品质部长审核,按合同要求签署。1.2.2常规订单销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由销售员统一录入EPR系统,直接下发形成生产计划。1.3特殊合同与订单的评审1.3.1特殊合同1.3.1.1涉及销售有关的合同,由销售部进行初步的评审,填写于《合同评审记录表》,根据合同的内容提供给技术主管、物管部

5、长、工程部长、品质部长评审,最终提交总经理批准;评审结果可以符合,则按合同要求签署;1.3.1.2涉及质量、环保有关的合同,销售部销售员转达给品质部组织评审,品质部进行初步的评审,填写于《合同评审记录表》,再根据合同的内容提供给技术部长、物管部长、工程部长评审,最终提交总经理批准;评审结果可以符合,则按合同要求签署;1.3.1.3评审结果不符合时,应统一由销售部部长或品质部长整理与顾客进行沟通,直到所有合约内容达成共识。1.3.2特殊订单1.3.2.1销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由订单管理员统一录入ERP系统,经销售部长、技术部主管、物管部长、工程部长、品质部长评审后,

6、应对评审的内容及意见做出具体说明;最终提交副总经理批准;1.3.2.2评审取得一致意见后,销售部将审批的顾客订单提交给顾客;1.3.2.3评审意见与顾客要求不一致时,由销售部销售员负责与顾客沟通,并对沟通取得一致意见的订单组织重新评审;1.3.2.4订单评审应在二个工作日内完成,如顾客有特殊期限应予以满足;销售部销售员负责跟进;文件名称合同与订单评审控制程序文件编号XXX-02-XS-01文件版次E-0文件页数5/51.1.1各评审部门应围绕以下内容进行评审:1.1.1.1销售部长对交付方式、交付地点、价格、付款期限进行评审;1.1.1.2技术部主管对顾客新产品的设计或变更的可

7、行性、完成时间进行评审;1.1.1.3物管部长对能否满足顾客交期和材料采购时间进行评审;1.1.1.4工程部长对产品工艺、效率及工装设备等是否满足要求进行评审;1.1.1.5品质部长对检验项目、顾客质量要求、环保要求等进行评审;1.1.1.6对于新品和显着更改的产品,技术部和工程部要特别对制造可行性和风险进行评审;1.1.1.7评审过程中,应注意对顾客要求、有害物质减免及其他隐含要求的评审与产品相关的法律法规要求及应确定任何附加有害物质减免要求的评审;1.1.2评审过程中,若涉及文件上的修订

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。