次贷危机引发的公允价值问题探讨

次贷危机引发的公允价值问题探讨

ID:38679569

大小:39.50 KB

页数:5页

时间:2019-06-17

次贷危机引发的公允价值问题探讨_第1页
次贷危机引发的公允价值问题探讨_第2页
次贷危机引发的公允价值问题探讨_第3页
次贷危机引发的公允价值问题探讨_第4页
次贷危机引发的公允价值问题探讨_第5页
资源描述:

《次贷危机引发的公允价值问题探讨》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、本科生毕业设计(论文)封面(2017届)论文(设计)题目作者学院、专业班级指导教师(职称)论文字数论文完成时间大学教务处制会计原创毕业论文参考选题一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业会计本科论文3000起,具体可以找扣扣8059900749,下列所写题目均可写作。部分题目已经写好原创。二、原创论文参考题目1浅谈谨慎性原则的应用2基于企业生命周期的某公司资本结构研究3内部控制与会计信息质量的相关性分析4关于人力资源成本预算与控制问题的探讨5基于低碳特征的某钢铁公司成本控制研究6我国中小企业财务风险成因及其防范

2、7惠州市国有企业内部控制问题的思考8农行信贷风险管理研究9青岛海信电器股份有限公司综合财务分析10会计计量属性的应用11基于公司治理的内部控制浅析12食品质量成本与企业经济效益关系的实证分析13某公司绿色厂房投资项目研究14我国上市公司财务治理问题研究15某会计师事务所防范独立审计风险策略研究16上市公司IPO抑价影响因素分析研究17某农行支行会计报表分析研究18某汽车部件公司成本管理存在的问题及对策19中小企业内部审计存在问题的研究20我国上市公司股权激励问题研究21某公司产品成本控制研究22中小企业内部控制存在的问题及对策23我国高校筹资渠道分析24我国上市公司内部控

3、制信息披露质量的影响因素研究25会计电算化对手工记账的影响及发展趋势研究26基于公司治理的内部控制浅析27注册会计师审计失败探索28企业无形资产与经营绩效的关联性研究29新会计准则下存货会计政策选择对企业的影响30基于公司治理的内部控制浅析31个人所得税纳税筹划问题探讨32企业无形资产研究与开发支出相关问题研究33我国文化产业融资策略研究34上市公司IPO抑价影响因素分析研究35上市公司IPO抑价影响因素分析研究36水污染治理的环境绩效审计37基于公司治理的内部控制浅析38中小企业实施战略成本管理的研究39基于战略的企业经营业绩评价指标设计和选择40会计信息系统下企业应对

4、《企业内部控制基本规范》的改进41民营上市公司资本结构与盈利能力关系分析42中小企业成本费用控制的探讨43丰田汽车公司质量成本管理运用研究44华兰生物工程有限公司的投资价值分析45关于组建农家坊绿色食品有限公司可行性研究46我国外币报表折算方法选择研究47我国上市公司内部控制信息披露研究48某公司成本控制研究49中小股份制商业银行零售业务核心竞争力提升研究50固定资产与流动资产所得税会计探讨51论现代企业制度下的内部审计52增值税的相关会计问题研究53财务报告的改进及对公司发展影响54企业税务筹划风险及其防范55某公司在实施存货管理上存在的问题及优化措施56论风险管理及其

5、在企业中的应用57山东铝业公司税务筹划研究58全面收益及其报告的研究59内部控制对中小企业会计核算的影响—以某公司为例60上市公司IPO抑价影响因素分析研究61作业成本法在民营企业中的应用——以某机械加工厂为例62浅析我国高校债务的现状、成因及对策63中小企业融资创新问题研究64论我国中小企业投资风险成因及其对策65上市公司IPO抑价影响因素分析研究66作业成本法在ZTY公司的应用研究67财务报表信息含量与财务分析68上市公司IPO抑价影响因素分析研究69网络环境下会计信息系统内部控制研究70中国房地产税收问题研究——物业税设计探讨71审计职业判断及其重要性的研究72公允

6、价值及其应用研究73企业综合业绩评价与风险管理的研究74基于公司治理的内部控制浅析75我国农村居民投资策略分析76集团化异地经营的财务风险分析及防范77价值链分析在xx公司成本控制中的应用78房地产上市公司利益分配实证分析79大型企业陷入财务困境的成因及对策80资产减值准备盈余管理的方法与识别研究81我国会计电算化普及中存在的问题与对策82电子商务对企业的影响83某纺织公司绩效评价方法的对比研究84基于比率分析的企业财务预警问题研究85社会责任信息披露探讨86略论企业内部会计制度建设87民营企业营运资金管理存在的问题及建议--以某公司为例88上市公司IPO抑价影响因素分析

7、研究89基于公司治理的内部控制浅析90中小民营企业的融资问题研究91某公司绩效评价指标评价与构建92商业银行内部审计中的风险评估研究93内部控制与公司治理关系的探究94基于公司治理的内部控制浅析95会计信息失真的原因及对策96反商业贿赂审计的发现以及应对策略97基于公司治理的内部控制浅析98民营企业内部控制制度的设计研究——以三鹿集团为例99某公司全面预算管理问题的研究100“营改增”对东方航空财务影响的研究

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。