物资管理规定

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1、物资管理规定1.目的为提高矿井内部材料物资管控水平,明确职责范围,规范材料物资管理的操作流程,在保证安全生产的前提下,以科学合理的投入,实现矿井生产成本费用的削减,提高经济效益。2.范围适用于矿井各单位。3.职责3.1矿负责控制关系矿井长期发展、重大安全投入、政策性投入、预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队,或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测部分。3.2各单位负责本单位使用材料的控制。3.3经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验收、发放管理工作。3.4办公室材料设备计划员负责物资材料价格调研、对外联系对接、材料

2、设备计划按照专业分类上报、催办计划等工作。4.运行程序4.1指标分解4.1.1根据年度生产经营规划安排,由矿根据测算经营指标确定材料费指标。4.1.2材料费按指标承包分配到单位。各单位材料费节超与工资100%挂钩,零星工程按单项工程及限额费用考核,其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核。当月材料比计划节超部分一律进入单位工资总额。4.2计划管理4.2.1月度计划使用单位依据生产任务和生产条件,合理编制月度材料计划,按要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特殊材料的相关要求。由单位主管及专业领导审核签字后,再由生产矿长签字,于每月的23日前报经营财务部。经营财务部汇总并根据库存情

3、况调整月度计划,形成月度材料计划,报矿长审核后转办公室计划员,办公室计划员按专业分类上报矿业管理集团。4.2.2追加计划因生产条件变化或特殊安装所急需的材料,使用单位必须提前3天提出追加计划,同时注明到货期限及特殊要求,由生产矿长批准后报经营财务部。经营财务部根据实际情况调整计划,形成追加计划后,矿长签字转办公室计划员。办公室计划员按专业分类上报,并催办计划。每月矿井追加计划不能超过3次。4.2.3自购材料计划自购材料计划编制执行《自购材料、设备外委修理管理办法》。4.2.4材料计划必须填报规范:物资编码、材料名称、规格型号、需用数量、到货时间、物资价格、金额、使用地点及用

4、途、去向等内容应准确详细,不得随意涂改。4.3验收、发放管理4.3.1物资到货后,由供应服务中心人员、经营财务部、办公室、机电运行部及使用单位有关人员按照分管范围共同验收,验收合格后由经营财务部出具料单,相关验收人员在料单上签字后,仓库将合格物资入库。无发票或清单不得收货。4.3.2验收人员对无计划物资、质量不合格物资、煤矿专用物资缺“三证一标志”和“3C”的及安全用具、油脂等物资无检验合格证的一律拒收,供应服务中心积极协调退货;不合格物资入矿,对验收人员罚款50元/次.人,联责部门负责人20元/次。4.3.3水泥、砂子、石子等物资,按实际检斤称重或量方验收。4.4领用管理

5、4.4.1各单位凭料单领取材料,经营财务部库管员办理出库手续。4.4.2特殊情况的由调度室安排,领用人签字领取,但必须在24小时内将料单补齐。4.4.3火工材料由通防科根据井下药库库存情况向矿方领取,工区向通防科领取,通防科、工区分别建立火工品台账,月末核对。4.4.4仓库保管负责常用材料计划的提报,常用材料库存低于合理库存后负责向经营财务部书面汇报,及时补足。4.4.5从仓库借出的物品要当班归还,以备他人借用。如有遗失,追究借物人的责任,原价赔偿。4.5价格管理4.5.1供货物资执行不得高于集团指导价,原则上不能超过矿上的调研价格,办公室计划员负责审核。4.5.2招标物资

6、按照招标合同价格执行。4.6各单位对物资使用过程中存在的质量问题、价格问题及其他情况,每月及时填写《物资信息反馈单》报经营财务部,实行月度“零”报告制度。经营财务部汇总整理,并积极协调处理。办公室计划员进行价格监督,及时解决价格争议。对出现质量问题的物资,由供应服务中心负责退货、退换,并承担相关经济损失。4.7井下物资管理4.7.1工区材料员要做好管辖范围内的材料设备的管理,严格材料、工具管理,控制材料发放,建立工具台账,常用工具落实到人,对设备配件及易损件建立台账管理。4.7.2支护材料:如沙子、米石、坑木、小方木等,原则上库存量不超过十天施工所需数量。4.7.3机电配件

7、:各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件。4.7.4金属支架:存放材料(支架、卡缆)数量应以满足三天生产需要为准。4.7.5特殊情况井下材料库存量超过规定标准时,必须写出申请,经材料员、工区负责人、生产矿长批准后方可超量存放。4.7.6所有材料应按规定,分类码放整齐,挂牌管理,易潮湿材料必须有防潮措施。4.7.7井下料场存放材料配件应按照先下先用的原则,防止材料埋压或腐朽,造成材料埋压或腐朽的按原值执行罚款4.7.8井下材料乱扔乱放,属哪个区队的,按规定对其执行罚款。4.7.9机电运行部要随时掌握

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