某大型集团采购管理业务流程

某大型集团采购管理业务流程

ID:37150543

大小:1.30 MB

页数:18页

时间:2019-05-19

某大型集团采购管理业务流程_第1页
某大型集团采购管理业务流程_第2页
某大型集团采购管理业务流程_第3页
某大型集团采购管理业务流程_第4页
某大型集团采购管理业务流程_第5页
资源描述:

《某大型集团采购管理业务流程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、采购管理信息系统整体解决方案采购-供应商关系管理文件信息一般信息文件位置/名称作者姓名部门职责/角色签署日期认可/确认姓名部门职责/角色签署日期批准姓名部门职责/角色签署日期目录文件说明41采购管理业务流程51.1采购申请单业务流程51.2采购订单业务流程71.3采购收货单业务流程101.4采购退货单业务流程111.5采购发票业务流程142供应商资料管理162.1供应商或货运公司新增业务流程162.2供应商或货运公司档案资料修改维护业务流程17文件说明采购管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。主要业务流程:采购管理:采购申请单、采购订单、采购

2、退货、采购发票。供应商档案管理:供应商档案新增管理;供应商档案修改维护。在系统运行过程中若碰到有新的采购、供应商管理业务流程再进行添加。1采购管理业务流程1.1采购申请单业务流程流程名称采购申请单编号FG-CH-01作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立采购管理系统中各部门申请采购物品数据信息维护过程。l各部门根据物品的消耗情况,计算出需补充的物品数量,并在系统中填写想应的采购申请单。申请单资料填写无误后进行审核确认,审核确认后的采购申请单不能在进行调整维护。若发现申请单有问题应进行作废,重填申请单。l在申请单审批表单中按一定顺序填写相应审批人,一般是部门审批、采购部审批或仓库主

3、管审批。l审批人对申请单按审批优先级进行审批,审批结束后转到采购部门进行处理。l经审批后的申请采购单经采购部门设定各采购物品相对应的供应商后就可以转采购订单。。采购申请单是内部管理,作为部门之间信息传递的单据,与外部供应商是无关联关系,采购申请单只有转到采购订单后,此采购申请单才认为走完流程。若有审批人没有进行审批,采购申请单是无法进行转采购订单的,审批流程一定要按审批优先级进行审批。相关定义采购申请单:是内部各部门申请补充物品的表单,也是各部门与采购部门、相关审批部门信息传递的表单。审批优先级:一张单据若要经多人审批,各人审批顺序号码,并且审批过程中一定要按次序进行审批。采购订单:采

4、购订单是与供应商签订采购合同在ERP系统中合同的体现。相关文件信息解决方案FG-CH步骤操作界面描述操作部门/人1ERP采购管理/采购申请单填写采购申请单,填写准确后对申请单进行审核。审核后发现错误,对申请单进行作废。申请部门/申请人2ERP采购管理/采购申请单按申批优先级填写相关审批人。申请部门/申请人3ERP采购管理/采购申请单相关人员按审批优先级对各采购申请单进行审批。相关部门/审批人4ERP采购管理/采购申请单相对应的采购业务员对各采购申请单中的采购明细中的供应商进行设定,设定好后把申请单转为采购订单。采购部/业务员1.2采购订单业务流程流程名称采购订单业务流程编号FG-CH-

5、02作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立采购管理系统中与供应商签订采购合同采购订单数据信息维护过程。l采购申请单中的采购物料有进行采购样品确认后才能进行大批量采购的物料,系统则把这些物料结转为采购样品确认单,不需要采购样品确认的直接生成采购订单。l有采购样品确认单,认真核对采购样品确认单所有采购信息,并对采购样品单进行审核。l采购样品确认单审核后,通知供应商开始送样,供应商送样至本公司。l供应商送来物料采购样品给相关部门进行确认,若确认通不过的,采购部门通知供应商继续送样。若采购样品通过确认后,由确认单直接生成大货的采购订单。l采购订单进行认真核对,确定各项采购信息及特殊物料的

6、技术参数正确无误后,接下来确认采购数量。l查询库存可用量,并把已结束订单的余料结存到当前订单要采购物料的批次,采购数量=物料需求量-已指定本批次库存可用量。最终的采购数量还要考虑到采购批量及采购成本。采购数量确定好了对本采购数量进行报批。l若本采购订单有特殊物料采购,涉及到这些物料的技术参数,这些技术参数应交给相关部进一步进行确定。物料的参数确认好后再交总经理审批。l总经理对当前的采购订单进行审批,审批的内容主要是采购数量及一些关键材料的采购价格。l采购订单审批后打印采购订单,并把打印出来的采购订单传送给供应商与供应商确定供应信息。l若需要签订供货合同的,签订与其相对应的供货合同。采购

7、订单业务流程对于所有生产用料或零部件的采购都应根据此流程来做采购合同,相关定义采购订单:采购订单是与供应商签订采购合同在ERP系统中合同的体现采购合同:采购合同是公司与供应商之间采购物品的原始文件,受法律保护的文件。订单关闭:审核后订单若发现有误应对此订单进行关闭。若订单执行过程没有执行完毕需要终止此订单应进行订单关闭。相关文件信息解决方案FG-CH步骤操作界面描述操作部门/人1ERP采购申请单/采购管理采购申请单中若有要经过采购样品确认后才能

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。