国内外出差管理制度

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1、--深圳市克劳福德科技有限公司国内外出差管理制度1、目的为规范相关运营费用标准,保证工作人员的工作与生活需要,提高工作效率,合理控制费用发生,根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准,制定本办法。2、适用范围本制度适用于所有部门。3、定义根据会计核算和公司内部管理的需要,本制度所指的费用主要包括以下项目:3.1差旅费:主要指职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用(如:飞机票经济舱、火车票硬卧、以及与此相关的手续费、保险费等附加费用);出差伙食补贴、交通补贴等。4、管理内容4.1差旅费4.1.1出差审批:工作人员因公出差前

2、应按规定办理出差申请单(见附件三),并认真填写有关内容,出差前申请人填写书面<<出差申请单>>总经理批准后提交行政监管部登记,未按程序办理出差申请者,财务部门拒绝报销有关费用(临时出差特殊情况出差回来当天补齐手续);出差审批程序(如下表所示):出差审批人出差人部门负责人总经理行政监管部登记4.1.2交通费、住宿费管理规定4.1.2.1交通费和住宿费报销标准见附件一。4.1.2.2因工作需要开支的长途汽车票、火车票、飞机票、轮船票,必须凭单据报销。行政监管部对出差人员的交通费,要严格审核,防止弄虚作假。对于票据丢失的,由出差人员出具两人以上的书

3、面证明并经部门负责人签字,按照直线距离报销车票,取消所有补助费用。4.1.2.3员工出差乘车时间超过8小时,为夜间乘车,如果去程车票到达时间为凌晨7点前,提供相关车票及住宿发票可按照本级别标准补发一天出差补贴。回程返回当日无补贴。对补助天数的计算,出发日与返还日折合一天计算。如:5月1日出发,5月5日返回,则补助天数按4天计算。4.1.2.4因工作需要出差逢法定节假日者,公司统一安排调休或从当月请假时间中抵消.---1---4.1.2.5员工出差和住宿费用在标准内实时报销,需填写差旅费报销单。出差回来需填写出差报告单(见附件四和五)。4.1.

4、3借款制度与流程4.1.3.1员工出差前应填写<<出差申请单>>.<<差旅费借款单>>总经理批准签字后到行政部登记出差时间,地点,出差事项,行政部签字后财务部方可预支差旅费借款。4.1.3.2员工出差返回后,三日内(含)填写出差报销单,连同<<差旅费借请单>>、原始报销凭证到行政部核对出差时间,,行程审核一致后行政部确认签字,财务部审核报销程序与票据无误后方可报销。4.1.3.3出差借款人员申请差旅费借款,连同<<出差申请单>>一同出差前由总经理签字审批,行政部登记后到财务借款。4.1.4报销发票粘贴规定:4.1.4.1报销人应将发票及相关附

5、件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),具体要求为:4.1.4.2费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。4.1.4.3费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。4.1.4.4差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报

6、销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。4.1.4.5填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。4.1.5其他管理规定4.1.5.1公司车辆外出执行公务时,违犯交通规则所交纳的罚款,一律不得报销。4.1.5.2工作人员趁出差或调动工作之便,就近回家探亲办事所产生的所有交通费用自理.4.1.5.3公司职工因工伤、职业病经属地卫生室批准就医,其相关的就医路费凭票全额报销,所需交通、食宿费用按照本企业因公出差标准报销。凡未经属地卫生室及主管领导批准,自---2---行外出就医的,一切费用自理。4.1.5.4出差人员外

7、出就医批准权限:首先经当地医院检查,提出就诊意见,报属地卫生院审核,经部门经理批准。4.1.5.5属工伤需要陪同前往或住院陪床的,其陪同或陪床人员按工作人员差旅费标准报销有关费用。4.1.5.6非因工作需要游览、参观而开支的一切费用,均由个人自理。4.1.5.7因项目特殊性发生超标准差旅费,除立项报告有明确费用立项或财务经理批准的特殊费用说明报告外,均执行本差旅标准。4.1.6其他补充要求:4.1.6.1住宿费:按照出差天数以及住宿标准在定额范围内据实报销,报销时必须提供由住宿地提供的正规发票,出差至不同地点的必须提供相应地点提供的正规住宿发

8、票,不按上述规定,一律不予报销。4.1.6.2火车、飞机等车船票:员工差旅费报销必须提供正规发票,与出差时间不符的车、船、机票等一律不予报销。4.1.6.3其他公司

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