欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:34928300
大小:48.50 KB
页数:8页
时间:2019-03-14
《新县检察院2018年部门预算收支情况说明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、新县检察院2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况(一)机构设置(二)主要职责(三)人员情况(四)预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件:2018年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算
2、基本支出预算明细表(工资福利支出)06-2、20188年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭补助支出)06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(商品和服务支出)07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表8一、部门基本情况(一)机构设置新县检察院设15个科室。(二)
3、主要职责新县人民检察院2018年度承担的主要工作任务:一是对本级人民法院的判决、裁定的执行情况和看守所活动是否合法进行监督。二是依法受理公民控告、申诉。三是围绕提升司法公信,自觉接受监督。(三)人员情况新县人民检察院有15个内设机构,共有财政供养人员68人,其中,在职52人,离退休16人。另有购买劳务人员15人(辅警)。(四)预算年度主要工作任务保障本年度单位正常运转,服务检察业务顺利进行,为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务;加强机关财务预算执行的分
4、析,完善机关财务预算的精细化、科学化管理,完成好财务预算管理各项工作。二、2018年年度部门预算说明2018年新县人民检察院部门收支预算为本级预算,无下属预算单位。(一)收支预算总体说明2018年收入预算总计1050万元,支出预算总计10508万元,与2017年相比,收、支预算总计各增加64万元增长6.4%。主要原因:人员工资增加。(二)收入预算总体说明2018年收入预算1050万元,其中:财政拨款720万元,其他资金330万元。(三)支出预算总体说明2018年支出预算1050万元,其中:基本支出900.5
5、万元,占预算85%;项目支出150万元,占预算15%。(四)财政拨款收入支出预算总体说明2018年财政拨款收入预算1050万元,财政拨款支出预算1050万元。与2017年相比,财政拨款收支预算增加64万元,增长6.4%。增长的主要原因为:人员工资增加收入支出。(五)财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算1050万元。其中:基本支出900.5万元,项目支出150万元。基本支出中工资福利支出460万元,对个人和家庭的补助支出37万元,商品和服务支出402万元。项目支出中房屋建筑物购建
6、支出0万元,设备购置0万元,基础设施建设0万元,大型修缮0万元,其他0万元。(六)财政拨款一般公共预算基本支出情况说明82018年一般公共预算基本支出预算1050万元。其中:工资福利支出460万元,对个人和家庭的补助支出37万元,商品和服务支出402万元。1、工资福利支出460万元,其中:基本工资213万元、其他工资266万元、统一津贴补贴60万元、其他津贴补贴10万元、奖金23万元、基础性绩效7.5万元、奖励性绩效2.5万元、社会保障缴费79万元、住房公积金37万元、其他工资福利支出0万元。2、对个人和家
7、庭补助支出37万元,其中:离休人员经费4.4万元、退休人员经费1.3万元、定补人员生活补助1.7万元、其他对个人和家庭的补助24万元。3、商品和服务支出402万元,其中:办公费70万元、印刷费10万元、水电费18万元、差旅费90万元、福利费8万元、工会经费4万元、其他交通费33万元、其他办公费0万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费15万元、公务用车运行维护费36万元、因公出国(境)费0万元、委托业务费54万元、其他商品和服务支出43万元。(七)“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费支
8、出预算51万元,较上年增减0%,其中,公务接待费15万元,较上年增(减)0%,公务车运行维护费36万元,较上年增(减)0%,因公出国(境)费0万元,较上年增(减)0%。8财政拨款安排的“三公”经费支出预算51万元,与2017年增(减)0%。财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下:1、因公出国(境)费0万元,较上年增(减)0%。2、公务用车购置及运行费36万元,较上年增(减)0%。其中:公务用车购置费0万元;公
此文档下载收益归作者所有