财政系统内部监督检查实施方案

财政系统内部监督检查实施方案

ID:30810409

大小:45.68 KB

页数:3页

时间:2019-01-03

财政系统内部监督检查实施方案_第1页
财政系统内部监督检查实施方案_第2页
财政系统内部监督检查实施方案_第3页
资源描述:

《财政系统内部监督检查实施方案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、财政系统内部监督检查实施方案一、内部监督检查对象与范围等7个乡镇财政所所经管的XX——XX年度财政财务资金账务,局机关财务及各职能股室管理的XX年度财政资金管理情况。二、时间安排XX年3月10日-4月10日。三、检查内容1、财务情况:收支是否核算完整,账务处理是否及时,原始凭据是否规范、合法,财政所机关是否存在占用其他财政资金等。2、专项资金使用管理情况:资金管理与使用、报账程序与报账手续是否规范;对惠农资金使用及结余情况进行专项审查和处理。3、预算管理与执行及国库资金拨付情况。4、相关业务股室资金指标管理和清理情况(指标台帐建立、指标计划、指标使用、指标余额)。5、内部控制情况:控制制

2、度的建立及执行情况(含财政所与局机关印鉴分开保管情况、财政所机关会计与出纳岗位的设置情况、国库集中支付系统审核与支付岗设置情况)。第3页共3页6、银行账户的管理情况:每月银行存款对账情况(每月总账银行存款账面余额与银行对账单余额是否相符、有无资金账外循环情况),银行账户对账单是否按月附在记账凭证上。(财政专户、国投公司等)7、国库集中支付运行情况。8、乡(镇)财政所XX年度内部监督检查所发现问题的整改落实情况。9、其它:非税收入“收支两条线”执行情况,票据的规范管理情况,其他资金收支情况等。四、人员与分组安排本次内部监督检查工作由财政监督检查局具体设施五、工作要求1、局机关各职能股室请于

3、3月10日前对本股室管理的财政专户资金情况(指标、使用情况、余额)进行全面清理,并与预算股核对一致。2、内部监督检查实行组长负责制和检查人员责任追究制。检查人员应本着认真负责的态度,实事求是的查找问题,不准敷衍了事、走过场,对每个股(所)单位的监督检查都要制作工作底稿,内部审计结束后,对每个股(所)单位存在的问题与做得好的方面要进行总结,分别出具内部审计报告并制作《责令改正通知书》。3、检查组实施检查时,如发现被查单位或个人有重大违法违规行为,应立即向财政监督检查局负责人汇报,并由其向财政局主要领导报告。第3页共3页4、集中时间与精力,按照规定时间保质保量完成审计任务。第3页共3页

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。