欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:26572377
大小:969.50 KB
页数:56页
时间:2018-11-27
《2017年磐安县财政决算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2017年磐安县财政决算一、2017年财政收支决算情况(一)一般公共预算收支决算情况(详见附表一、二、三、四)全县完成财政总收入150220万元,比上年增长9.23%。其中:中央级收入61148万元,同比增长11.04%;县级一般公共预算收入89072万元,完成预算的100.98%,同比增长8.4%。按财政体制结算,县级一般公共预算收入89072万元,加上上级补助收入186427万元、地方政府一般债券转贷收入10000万元;上年结余22654万元、调入预算稳定调节基金8791万元、基金调入404万元,收入合计为317348万
2、元(不含债务置换债券收入9126万元)。全县完成一般公共预算支出285204万元,完成调整预算的99.58%,比上年增长12.85%。加上上解支出3397万元、补充预算稳定调节基金3000万元、结转下年支出25747万元,支出合计为317348万元(不含债务置换债券支出9126万元)。收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。2017年县级一般公共预算超收收入总计867万元,全部补充预算稳定调节基金。-31-(二)政府性基金收支决算情况(详见附表五、六、七)全县完成政府性基金收入87149万元,完成调整预算的99.94%,比上年增
3、长40.67%。加上上级补助收入3308万元、调入资金5万元、债券收入70000万元、上年结余10574万元,收入合计为171036万元。全县完成政府性基金支出159528万元,完成调整预算的96.85%,比上年增长142.98%。加上调出资金404万元,结转下年支出11104万元、支出合计为171036万元。收支相抵,全县政府性基金收支平衡。(三)社会保险基金收支决算情况(详见附表八、九)全县完成社会保险基金收入111232万元,完成预算的127.92%,同比增长23.15%;全县完成社会保险基金支出98798万元,完成预
4、算的107.06%,比上年增长4.45%。当年收支结余12434万元,年末滚存结余162414万元。(四)国有资本经营收支决算情况(详见附表十)全县完成国有资本经营收入54万元,完成预算的108%,加上上年结转收入33万元,收入合计为87万元。全县完成国有资本经营预算支出47万元,完成预算的104.44%,加上结转下年支出40万元,支出合计为87万元。收支相抵,全县国有资本经营收支平衡。(五)其他相关事项说明1.重点支出及项目绩效实施情况。2017-31-年全县重点支出情况:教育支出52336万元,同比增长3.13%;科学技
5、术支出5118万元,同比增长37.58%;社会保障和就业支出25389万元,同比增长8.87%,农林水支出49687万元,同比增长50.38%。2017年重点项目绩效实施情况:对农村生态环保专项资金、旅游业发展资金等11个专项或政策实施绩效评价,涉及财政资金3.57亿元。针对发现的问题,财政部门做出整改完善,取得了较好的评价效果。2.上级转移支付执行情况。2017年一般公共预算中,上级补助收入合计为186427万元,其中税收返还收入3545万元、一般性转移支付收入143919万元、专项转移支付收入38963万元。安排当年支出
6、160680万元,结转下年支出25747万元。2017年政府性基金预算中,上级补助收入3308万元。安排当年项目支出3308万元,结转下年支出0万元。3.地方政府性债务情况。经决算,我县2017年底地方政府性债务总额为276859万元(不含政府可能承担一定救助责任的三类债务和2014年底清理甄别认定后各融资平台公司自行融资的债务),其中一般债务200590万元,专项债务76269万元。本年地方政府债务转贷收入89126万元(含新增地方政府债务80000万元),本年地方政府债务还本支出9295万元。2017年我县地方政府债务率
7、51.7%(省警戒线标准100%)。4.预算稳定调节基金、预算周转金、预备费使用情况。2017年使用预算稳定调节基金8791万元,纳入县本级预算统一安排;预算周转金70万元未使用;预备费1800-31-万元在预算调整时统筹用于九里塘移民小区回购等项目增加的支出。5.结转资金的使用情况、结余情况。2017年使用2016年一般公共预算结转资金22654万元,2017年结转到2018年一般公共预算资金25747万元。2017年使用2016年政府基金预算结转结余资金10574万元(不含财政专户),2017年结转到2018年政府性基金
8、预算资金11104万元。6.“三公经费”支出情况。2017年,全县“三公经费”决算支出1833万元,完成预算3107万元的59%,比上年下降20%。分项目支出情况:因公出国(境)费23万元,在预算控制额度以内;公务接待费921万元,比上年下降6%;公务用车运行经费835万元,比上年下降32
此文档下载收益归作者所有