财政预决算报告

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1、财政预决算报告财政预决算报告关于青江镇XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告XX年3月26日在镇第九届人民代表大会第二次会议上青江镇财政所所长各位代表:受镇人民政府委托,我向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案,请予审议。一、XX年财政预算执行情况XX年,是“十一五”计划的第一年,也是我镇实现承前启后加快发展的一年。一年来,我镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人民代表大会的依法监督下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大及县财政工作会议精神,全面落实科学发展,坚持依法治

2、税、依法理财,积极培植财源,努力增加财政收入,增加对经济建设和社会发展的投入,财政收支均实现了增长,超额完成了财政收支任务,有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展。全镇共组织财政收入3313.7万元,增长15.7%,完成县里下达征收任务2546万元的105.4%,其中国税收入342.51万元,地税收入971.19万元。一般预算支出1158.18万元比XX年决算数增支121.34万元,增长11.74%。XX年,是县财政管理体制改革试行一年,实行“乡财县管乡用”原则。乡镇财政支出全额纳入县财政管理。因此不再核算乡镇结余。我镇

3、XX年上级各项补助收入为2158.18万元,一般预算支出2158.18万元。支出分类:农业支出18.65万元;文体广播事业支出7.93万元;教育支岀1662.55万元;其他部门事业费27.42万元;行政管理费92.36万元;其他支出24.07万元.回顾XX年我镇财政工作,主要呈现以下特点:(-)深化改革,加快发展,财政工作实现了新的突破XX年,根据上级政府确定的财政工作任务,我们牢固树立和认真落实科学发展观,在严格依法理财,积极开辟财源,促进财政增收的同时,坚持以人为本、协调发展,大力优化财政支出结构,资金重点向“三农”和

4、事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜,保障了重点支出需要;努力深化和积极推行“乡财县管乡用”改革,强化监管,规范收支行为,提高财政资金使用效益,财政保障能力有了新的提高,有力地促进了全镇经济发展和社会进步。(二)加强收入征管,确保财政收入任务的完成。财税部门按照年初上级确定的年度财税任务,及时分解任务,落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析,根据收入中存在的问题,采取有力措施,抓好收入进度,保证了税收收入的稳定增长。实现了全年任务超收。(三)切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度。按照“量

5、入为出”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中,认真贯彻“三个代表”重要思想,牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想,压缩一般性支出,确保了工资的足额发放和机构正常运转。二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策,坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容,确保各项上级惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。全镇共发放粮食综合补贴18.56万元,退耕还林各

6、项补助713.61万元.全镇广大农民直接体会到了党和政府的温暖,促进了农业和农村经济的发展。(四)重视支出效益,坚持依法理财,财政管理水平迈上新台阶。一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确,项目支出预算管理办法得到改进。二是强化了财政检查。按期完成了全镇机关事业单位津贴补贴清理工作,为推进公务员工资制度改革创造了条件。三是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划,加快资金拨付,灵活调度资金,切实保障重点支出需要。四是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量,进一步完善专项资金和机关事业

7、单位银行帐户等管理制度。二、XX年财政预算草案XX年是县新财政体制执行的第二年,按照镇党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神,坚持严格执行限额预算标准原则,实行“零基预算”标准。XX年全镇财政预算安排如下:。XX年,根据我镇税源分析和财政支出的需要,全镇预算财政收入为4495万元其中:国税1420万元;地税3075万元.比XX年增长13.8%;—般预算支出安排3227.9万元,比XX年同口径增长6.l%o预算支出分类:农业支出20.3万元;文体广播事业费8.97万元;教育支出1702.7万元;其他部门事业费25.27万元

8、;行政管理费96万元;其他支出20.81万元.预算安排中需要说明的是:XX年人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算人员只是按上年12月预算,共用经费按现行标准预算安排,在今后执行中根据情况,再作相应调整。XX年,我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标,努力改革创新

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