物资验收管理制度

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1、物资验收管理制度1总则1.1本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法1.2本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。2职责2.1商务管理部:除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门,组织、实施物资全过程验收。2.2库房管理员:负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。2.3使用部门(单位):按照验收规范、订货协议和质量要求,进行检验或试验,并填写检验报告单。2.4基建管理部:负责机组大小修、技改、

2、基建等重要物资的质量验收,并填写检验报告单。3管理内容与要求3.1物资验收的依据3.1.1物资采购计划。3.1.2订货合同、技术协议。3.1.3供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。3.1.4物资验收规范:使用部门应根据待验物资的重要性及特性等,制定相关物资的验收规范作为验收的依据。3.2物资到库验收的时限(按工作日计算)3.2.1大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕;3.2.2低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕;3.2.3一般机电产品、消耗材

3、料到货后三天内验收完毕;3.2.4批量进口物资的验收,应根据具体情况,一般不得超过十五天;3.2.5物资到货后,采购员立刻电话或书面通知使用部门,在验收规定时限内,若使用部门未协同采购员进行验收,则视为使用部门默认到货物资合格,由物资待验区转为入库,并作好详细记录,同时把详细情况报送计划经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由使用部门承担。3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资,相关部门应在10日内验收完毕,需要委托国家相关专业部门验收的,由相关部门负责处理,并在15日内完成验收工作。3.3

4、验收的分级及参加人员3.3.1设备类:大型(价值10万元以上)及专用设备验收时必须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理部采购员、库房保管员及供应厂商共同参加验收;小型通用设备(10万元以下)验收时由使用部门(单位)技术管理人员、商务管理部采购员、库房保管员等共同参加验收。3.3.2备品配件:3.3.2.1主机、主要辅机备品配件、零星进口件验收时,必须由使用部门(单位)点检工程师以上、商务管理部采购员、库房保管员参加验收。3.3.2.2一般备品配件由使用部门点检员以上人员、商务管

5、理部采购员、库房保管员参加验收。3.3.3低值易耗品、消耗材料:由使用人员、商务管理部采购员、库房保管员参加验收。3.3.4对于危险品物资必要时应还必须有基建管理部参加,并当日到货当日验收,不得过夜。3.4物资验收的程序和要求3.4.1验收程序:3.4.1.1仓库保管员检查供方的《送货单》是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。3.4.1.2 仓库保管员检查供方提供的质量证明文件其是否已提供,文件是否齐全。3.4.1.3 仓库保管员核对采购入库物资是否与《采购合同》的数量、规格和

6、种类相符,有无超订单或无订单的现象。3.4.1.4 仓库保管员检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签,标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期等内容。3.4.1.5仓库保管员抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一致。3.4.1.6 使用部门质量检验人员接到通知后,按订货协议和质量要求,进行检验和试验,检验后应做检验记录,并填写物资验收单,检验报告一式两份,一份归商务管理部保管,另一份归使用部门保管。3.4.1.7 质量检验人员对其合格与否不能作出判定时,应立即呈报

7、上级主管,由上级主管作出判定3.4.1.8 未检验物资存放于待验区3.4.1.9不合格物资存放于不合格品区,由采购人员负责处理不合格物资的退货。3.4.2实物验收验收:对实物验收,包括数量和质量两个方面3.4.2.1物资数量验收:数量验收是保证物资数量准确不可缺少的措施,通常由保管部门负责进行,数量验收的具体要求是:(1).计重物资的数量验收要求(如油品、钢材等):①计重物资一律按净重计算。②国产金属材料以理论换算交货的,按理论换算验收。③定尺和按件标明重量的物资,可以抽查。抽查比例根据货物厂家

8、的信誉运输情况的和包装来决定,一般可抽查10%-20%,如以往对该厂的产品检查无问题,运输途中良好,包装完好者也可少验,反之则多验或全验。物资到达批量多时,可抽验的绝对数就多,因此抽验的比例可适当减少,但也不得少于5%,其余包装严密和捆装完好者抽查无问题,就不再逐件过磅。抽查不符和规定要求或有问题时,应全部重新过磅,也可加倍抽查,再有问题,则全部重新过磅。④不能换算或抽查的物资,一律全部过磅计量。⑤凡计重物资验收时均应注意按层次分割,标明重量,力求入库一次过磅清楚,以便复查和出库,减少重复劳动。

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