仓库管理作业规范

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1、重庆华伟沃电科技有限公司生效日期:2012/6/15页数:1-10最新版次:A02起草部门:生管部起草人:霍东平核准:仓库管理作业规范文件编号WD.SG-02序号更改内容版次更改日期1初次发行A012008/10/52增加流程图及表单A022012/6/10部门结果原因签名/日期采购□同意□不同意研发□同意□不同意生管□同意□不同意质管□同意□不同意1.目的:确保物料在质量、规格、数量上能符合既定之要求,并给予适当储存与保管管制。2.范围:所有原物料、半成品、成品、工具、机器设备均属之。3.相关文件:QCP.WD01-200

2、8文件控制程序QCP.WD02-2008质量记录控制程序QCP.WD05-2008采购控制程序QCP.WD06-2008生产和服务提供控制程序QCP.WD10-2008过程和产品监视和测量控制程序WD.SG-02进料检验规范4.定义:无5.责任:5.1生管部:a.负责进行生产安排,发料单的确认。b.负责来料查收,物料进仓存储,物料出库管理。5.3市场部:负责产品交付和售后服务。5.4质管部:负责检验和判定以及仓库的稽核工作。5.5采购部:负责材料采购及供应商不良品处理事宜。6.作业程序6.1进料管理流程图,请参考(附件一)。

3、6.2仓库进料点/验收管理:6.2.1进料点收:仓管人员依据采购及供货商之“送货单”,核对品名规格、数量等进行点收,填写《送验单》知会质管部门检验,检验OK后由物料员将物料一一摆放于规定区域,并登录于“物料卡”及“实物出入账”本,办理入库,经质管检验不合格之物料放置于“退货区”,并开立“退料单”办理退货手续。每天将所有进料登记于“进料日报表”,以便追踪。退货单需输入计算机汇总,月底转交财务对帐。6.2.2进料验收:仓管人员将待验之物料放置于待检区,知会质管部,质管部依“进料检验规范”执行,验收后依“6.2.1”办理入库。6.

4、2.3供货商须于物料上包装标识清楚品名、规格、数量等。6.3领、补、退料管理流程图,请参考(附件二)。6.3.1领料管理:A.生产领料:仓库以生管开立之“生产计划单”开立“发料单”,部长级干部核准后进行备料作业,完成后按生管排程发料,并请收料单位签收。如库存不能满足发料单数量时则填写“欠料状况表”,分别交采购、生管,由生管跟催物料,料到检验OK后方可发料至用料单位,并要求领料人员在“欠料状况表”上签收。B.非生产领料则由需求单位开出“领料单”部长级干部审核后方可发料。6.3.2良品、制程不良、来料不良的退料需用“现况标识单”

5、标示,并开立“退料单”,经质管、生管部长级干部确认后,良品办理入库;不良品置于“不良品区”,原材料来料不良由仓库开立“退货单”后通知采购,由采购联络供货商办理退货手续,制程不良则开立“报废申请单”,经总经理批准后方可报废。6.3.3对因变更等原因而停用之物料,由生管部提出,采购部处理,经商讨后,能退厂商的采购负责与厂商协商,能够代用其它物料的则由采购部(生管或仓管)开立“内部联络单”经质管、研发、生管部长级干部确认后方可代用,从而降低库存,减少呆料。6.4外发加工厂领、补、退料管理6.4.1领料:依生管之“生产计划单”,由生

6、管开立“发料单”给仓库备料,完成后生管请外发加工厂商领料,并请其在领料单上签收。6.4.2补料:加工厂商开立“补料申请单”通知生管,生管依“补料申请单”核算其损耗率,若超出预定之损耗则需扣款处理.核算完成后开出“发料单”交仓库备料,备料完成后通知领料单位领料并请其签收。6.4.3退料:外发加工厂的质管确认后退回厂内之物料需先由质管确认,良品退回加工厂使用,不良品则需开立领料单签核后给予对换.不良品置于“不良品区”,原材料来料不良由仓库开立“退货单”后通知采购,由采购联络供货商办理退货手续,制程不良则开立“报废申请单”,总经理

7、批准后方可报废。6.5客户供应质量管理:6.5.1客户所提供之物料由市场部负责与客户联络交货事宜。并在交货前提供其客供明细给仓库.以便收料.6.5.2进料点收:仓库人员依据市场提供的客供料明细,及供货商之送货单核对品名规格、数量……等进行点收,送验.经质管检验OK后由物料员将物料一一摆放于规定区域,并登录于“物料卡”及“实物出入账”本,办理入库,经质管检验不合格之物料需及时通知市场联系客户处理,物料放置于“退货区”,并开立“退货单”办理退货手续。6.5.3仓库依生管开出之“生产计划单”而开立“发料单”,仓库人员以“发料单”进

8、行备料作业,完成后按生管排程发料。6.5.4若客户供应品在生产线有所遗失、损坏或变质不适用时,生产线应及时通知仓库及市场以便掌握状(料)况,要求客户给予补给(料)。6.5.5客供料依“进料检验规范”进行检验。6.6物料搬运:视实际情况如材料的体积大小,数量的多少,材料重量及堆放高低,再选择

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