035-仓库管理办法(a0)

035-仓库管理办法(a0)

ID:18968141

大小:871.00 KB

页数:19页

时间:2018-09-27

035-仓库管理办法(a0)_第1页
035-仓库管理办法(a0)_第2页
035-仓库管理办法(a0)_第3页
035-仓库管理办法(a0)_第4页
035-仓库管理办法(a0)_第5页
资源描述:

《035-仓库管理办法(a0)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、文件编号版次A/0作业文件标题:仓库管理办法页次第1页共19页第一节总则1.0为使仓库管理规范化,保证仓库和库存物资的安全、完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本办法。2.0仓库管理工作的任务:2.1根据本办法做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡。2.2做好物资的保管工作,据实登入ERP“供应链”之“库存管理”电子帐,经常清查、盘点库存物资,做到帐、物相符。2.3积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作,协助做好呆滞料的处理工作。2.4做好仓库安全管理、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。3.0公司各部门所购一

2、切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直接提供使用部门时,使用部门必须事后24小时内补办出、入库手续,24小时外仓管有义务进行督促补办手续。4.0本办法适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二节原物料入库管理1.0原物料需按不同类型进行区分,以“保税”与“非保税”料件、客供料、区分管理。1.1原料仓:储存原材料板材,具体包括铜、铝、铁、钢片等。1.2配件仓(含低值耗品仓):储存生产用配件、工具以及消耗性材料等。1.3生产耗材仓:周转包材、劳保用品、设备配件、加工耗材等。1.4非生产耗材仓:办公文具、办公耗材、清洁用品、水电产品等。1.5出货包材仓:储放包装

3、用品,如纸箱和纸板、木箱、胶箱、卡板、PE胶袋、EPE发泡片材等。1.6ACF电子物料仓:电子配件、PCBA、风扇等物料。2.0物料入库时,仓管员凭《采购入库单》/《其他入库单》/红字《其他出库单》/红字《材料出库单》等,对待入库物料进行入库确认。2.1仓管员需检查物料标识之规格型号、数量、检验标签是否与单据相符,如发现物料标识、检验标签等不齐全时,不得办理入库手续,需将物料退回前环节相关人员。2.2仓管员对物料包装方式进行确认,如发现外包装明显破损或挤压变形时,或产线退回物料未采取对应防尘、防锈措施时(特殊状况可由物流课沟通后代替执行),不得办理物料入库手续,将物料退

4、回前环节并及时向上级反映,必要时以《内部联络单》知会品管部门及其它相关部门对物料进行现场鉴定处理。2.3仓管员对物料数量进行清点,满箱品按入库箱数的20%进行抽查,尾箱全点,抽查拟制审核核准文件编号版次A/0作业文件标题:仓库管理办法页次第2页共19页发现数量不符时,通知前环节对应人员进行现场确认,确认后将物料退回。2.4生产部门退回物料前,需先根据红字《其他出库单》/红字《材料出库单》进行退料,单据上面必须注明来料入库批号,尽量保留原标签,原标签丢失时,需追溯至原物料入库日期,并于新标签中进行备注,查找过程中仓管员有义务配合查找。3.0入库确认不合格物料处理3.1不良

5、物料不得摆放于仓库区域内,物料一律摆放于前环节对应待检暂放区内或“不良品区域”,同时仓管员需于4小时内将相关入库单据退回经办人员。3.2原则上单据与货物不相符物料不得接受,若其它相关部门确认要收下该批物料时,需经原料采购于ERP系统内更改对应《采购订单》后,重新开出《采购入库单》。4.0入库确认合格物料处理4.1仓管员依物料之贮存管理方式(区域看板管理),将物料妥善摆放于对应区域位置,及时登记“物料卡”/《材料标识牌》/《保税材料标识牌》并将正楷签名后的入库单据转交帐务员于ERP系统中进行最终审核确认。4.2物料入库时,清点实物数量和入库单数量一致,签核《采购入库单》或

6、《其他入库单》后,以季度标签进行标识。4.2.1季度标签:以季度为单位,用不同颜色圆形小标签进行区分,区分方式:第一季度(1-3月):绿色第二季度(4-6月):红色第三季度(7-9月):黄色第四季度(10-12月):灰色4.3帐务员审单4.3.1合格单据:分来料合格、特采、选别三种情况,生产部门退货品经品管确认后需退库品亦属此列,帐务员按合格物料数量确认入库单据。4.3.2不合格单据:为来料不合格物料,先按原来列印的全部送货数量审核确认,同时由收发组帐务员开具红字《采购入库单》交仓管员办理退货手续,待退货手续办理完毕,仓管员登记物料卡后再由仓库帐务员进行系统审核确认。4

7、.3.3帐务员需在接收到单据的2小时内,将已检验入库的外购原物料单据,审核输入ERP系统后,应于入库表单之“右上角”处签名担当。4.3.4帐务员需于次日10:00AM前将前一工作日的《采购入库单》/《其它入库单》/红字《其他出库单》/供应商《送货单》等传递到采购、财务部门。4.3.5若一份《采购订单》供应商分次送货,帐务员不得等到采购合同完毕后才将相关入库单据传递至采购及财务部,应分次及时传递。4.4禁止虚开无实物入库单据。4.5所有单据均需相应权限人员进行签名确认、审核,若有涂改,涂改处需相关人员签字担当,否则仓管员有权限拒绝接受物料,

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。